你可以紅字沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。
員工水電費自己交,然后員工交的含稅價,這個水電費的發(fā)票已經(jīng)認證,這樣怎么入賬呢
我們酒店租村里面的地建了一棟酒店,每個月產(chǎn)生水費和電費金額大,但是水費和電費的抬頭都是村里面的地址,請問這個水電發(fā)票入賬后企業(yè)所得稅稅前可以抵扣嗎?所交的水電費金額包含我們轉(zhuǎn)租出去的商鋪門面產(chǎn)生的水費及電費, 我們收水果費是得了差價的,請問這部分差價要征收水電的增值稅嗎?第三個問題,如果我們轉(zhuǎn)租出去的門面,她來問我們要水費和電費的發(fā)票,我們該如何處理?
老師好!我們是制造業(yè)有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費發(fā)票。水電費在開戶是我們公司名,交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費,沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發(fā)票也是代收水電費,水3% 電費13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…這個如何處理?怎么開票呢?
老師好!我們是制造業(yè)有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費發(fā)票。水電費在開戶是我們公司名,交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費,沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發(fā)票也是代收水電費,水3% 電費13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…我這邊怎么開票呢?
老師,對這個不不解,是關(guān)于水電費清單,我們收到是2023這半年的水電費都沒有交,對方也不會開發(fā)票,估計是2024年2月3月份才付款,對方才給我單位開發(fā)票,好像這種情況,發(fā)票是2024年3月的,那這個發(fā)票是屬于2024年3月的,是不是這個水電費就放到2024年做賬呢?
老師,公司注銷了,財務(wù)負責(zé)人怎么系統(tǒng)刪除
申報第二季度的財務(wù)報表,利潤表中本期金額是填1-6月,還是4-6月的?
老師,您好,申報了今年第二季度的企業(yè)所得稅,不用交稅,申報了后還需要點哪里嗎?
24年第三季度的所得稅申報表和財務(wù)報表,和金蝶上數(shù)據(jù)不一致咋整。現(xiàn)在不知道怎么改了。是因為改了金蝶數(shù)據(jù),現(xiàn)在不知道當(dāng)時改的哪個數(shù)據(jù)了。
運輸公司 繳納車輛違章費用 可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
招標(biāo)代理合同要不要繳納印花稅
老師請問下年初接賬,年中接賬,年底接賬,這個接科目余額表有什么區(qū)別
公司解雇員補了N+1工資,然后員工又申請了失業(yè)險,這種情況對公司有影響嗎
進原材料,生成產(chǎn)成品,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,公司為一般納稅人,現(xiàn)在我們街道的專屬科要求只能有代賬公司,請問稅務(wù)報稅談?wù){(diào)出來有一個代理。如果點的話,它上傳的是上傳代賬公司的稅號或者是資質(zhì)?才能形成代理嗎 不知道那界面是什么樣的,自己沒辦理過 我是個人退休的會計,平時兼職了幾家,由于不能做代理記賬了,領(lǐng)導(dǎo)找了一個代賬公司。想著下回如果我遇到這樣的問題,我自己能不能添上那個項目允不允許
還有其他辦法嗎?要沖太多了,賬面不好看
關(guān)鍵錢之前就付了
除了稅的錢沒有付
你好你如果想簡單一點,就直接把差額計入到管理費用。你之前付了是付的含稅價嗎?
之前付的是不含稅價格,稅沒有付全部付了,沒有差額,現(xiàn)在收到的是發(fā)票+稅。稅這個月付稅
你好 稅沒有付全部付了,沒有差額 到底付了沒?
水電費不含稅的價格全部付了,稅還沒付,水電費發(fā)票開出來了,含稅價。按照之前繳納的金額開的,不含稅價沒有差額
你好,你的意思是,你付的是不含稅價,然后開票開的是含稅價的總額等于你付的錢,是嗎?
對,稅最近也會付
不含稅的價格之前全部付掉了,現(xiàn)在就付一個進項稅。現(xiàn)在開的是24年水電費發(fā)票
你好,你等支付了進項稅的時候,你可以借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額大于銀行存款或者應(yīng)付賬款。
根據(jù)發(fā)票來就可以了
我沒有明白,之前借:管理費用水電10,貸銀行存款10,現(xiàn)在收到一張13的發(fā)票。我怎么寫分錄
這個月就交進項稅
你好,你如果不明白,你就直接紅字沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。 比如你這個就紅字沖減。借:管理費用水電-10,貸銀行存款-10, 借:管理費用水電13,貸銀行存款10,應(yīng)付賬款3
可不可以,把發(fā)票作為附件,這個月借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅3 貸:銀行存款3 發(fā)票只作為附件了 這樣可以嗎
你好,可以的,實際上就是我上面跟你說的那個做法。
嗯嗯,就是上面說的應(yīng)交增值稅進項稅額大于銀行存款或者應(yīng)付賬款,我是這句沒看懂
你好,打成大于了,我本來是打等于的
明白了,感謝老師耐心解答。謝謝老師
你好,不用客氣的了。