你可以紅字沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。
員工水電費(fèi)自己交,然后員工交的含稅價,這個水電費(fèi)的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,這樣怎么入賬呢
我們酒店租村里面的地建了一棟酒店,每個月產(chǎn)生水費(fèi)和電費(fèi)金額大,但是水費(fèi)和電費(fèi)的抬頭都是村里面的地址,請問這個水電發(fā)票入賬后企業(yè)所得稅稅前可以抵扣嗎?所交的水電費(fèi)金額包含我們轉(zhuǎn)租出去的商鋪門面產(chǎn)生的水費(fèi)及電費(fèi), 我們收水果費(fèi)是得了差價的,請問這部分差價要征收水電的增值稅嗎?第三個問題,如果我們轉(zhuǎn)租出去的門面,她來問我們要水費(fèi)和電費(fèi)的發(fā)票,我們該如何處理?
老師好!我們是制造業(yè)有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費(fèi)發(fā)票。水電費(fèi)在開戶是我們公司名,交水電費(fèi)也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費(fèi)繳費(fèi)清單的單價收取A公司水電費(fèi),沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發(fā)票也是代收水電費(fèi),水3% 電費(fèi)13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…這個如何處理?怎么開票呢?
老師好!我們是制造業(yè)有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費(fèi)發(fā)票。水電費(fèi)在開戶是我們公司名,交水電費(fèi)也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費(fèi)繳費(fèi)清單的單價收取A公司水電費(fèi),沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發(fā)票也是代收水電費(fèi),水3% 電費(fèi)13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…我這邊怎么開票呢?
老師,對這個不不解,是關(guān)于水電費(fèi)清單,我們收到是2023這半年的水電費(fèi)都沒有交,對方也不會開發(fā)票,估計是2024年2月3月份才付款,對方才給我單位開發(fā)票,好像這種情況,發(fā)票是2024年3月的,那這個發(fā)票是屬于2024年3月的,是不是這個水電費(fèi)就放到2024年做賬呢?
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬,應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
還有其他辦法嗎?要沖太多了,賬面不好看
關(guān)鍵錢之前就付了
除了稅的錢沒有付
你好你如果想簡單一點(diǎn),就直接把差額計入到管理費(fèi)用。你之前付了是付的含稅價嗎?
之前付的是不含稅價格,稅沒有付全部付了,沒有差額,現(xiàn)在收到的是發(fā)票+稅。稅這個月付稅
你好 稅沒有付全部付了,沒有差額 到底付了沒?
水電費(fèi)不含稅的價格全部付了,稅還沒付,水電費(fèi)發(fā)票開出來了,含稅價。按照之前繳納的金額開的,不含稅價沒有差額
你好,你的意思是,你付的是不含稅價,然后開票開的是含稅價的總額等于你付的錢,是嗎?
對,稅最近也會付
不含稅的價格之前全部付掉了,現(xiàn)在就付一個進(jìn)項稅?,F(xiàn)在開的是24年水電費(fèi)發(fā)票
你好,你等支付了進(jìn)項稅的時候,你可以借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額大于銀行存款或者應(yīng)付賬款。
根據(jù)發(fā)票來就可以了
我沒有明白,之前借:管理費(fèi)用水電10,貸銀行存款10,現(xiàn)在收到一張13的發(fā)票。我怎么寫分錄
這個月就交進(jìn)項稅
你好,你如果不明白,你就直接紅字沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。 比如你這個就紅字沖減。借:管理費(fèi)用水電-10,貸銀行存款-10, 借:管理費(fèi)用水電13,貸銀行存款10,應(yīng)付賬款3
可不可以,把發(fā)票作為附件,這個月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅3 貸:銀行存款3 發(fā)票只作為附件了 這樣可以嗎
你好,可以的,實(shí)際上就是我上面跟你說的那個做法。
嗯嗯,就是上面說的應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額大于銀行存款或者應(yīng)付賬款,我是這句沒看懂
你好,打成大于了,我本來是打等于的
明白了,感謝老師耐心解答。謝謝老師
你好,不用客氣的了。