你好,有影響的。第四季度的報表你需要修改,匯算清繳的時候,直接按照調整之后的來填寫主表。

今天報企業(yè)所得稅年報時,我只填了主表有影響嗎
昨天申報的報表 所得稅費用這一欄 我是不是要提示營業(yè)利潤*25% 所得稅費用我忘了填了 會有什么影響
老師 我2021年忘記計提所得稅費用了 然后做到2022年了 現(xiàn)在2022年利潤表當中所得稅那欄有數(shù)據(jù) 這個會影響我申報年度企業(yè)所得稅嗎
老師,我們在今年剛審計完了21年的企業(yè)年審,審計審的利潤與我報表上的利潤有差異,影響了利潤就相當于影響了應交所得稅了吧,這種情況可以去稅務修改21年的企業(yè)匯算清繳嘛
籌建期,1月份報的企業(yè)所得稅季度表是零申報,實際上產生了企業(yè)成本,現(xiàn)在報24年1季度,利潤表上年企業(yè)成本沒有,等有收入了,核算企業(yè)所得稅影響嗎?
老師,一般納稅人的加工費開幾個點合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務公司,我想問一下我們預交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內的沒有發(fā)票需要對方提供收據(jù)和個人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產租賃一般納稅人,11月份開經營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務預繳地不含稅稅收入92137.5元,預繳地預繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
不修改報表,直接改企業(yè)所得稅年報的數(shù)據(jù)可以嗎?
你第4季度和年報又不一致了吧,容易預警。