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23年查到有一筆收入,做23年的匯算清繳這筆收入已補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。那做賬的時(shí)候這筆收入又做到24年,現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候有要交稅。應(yīng)該要把這筆收入做到23年吧?

2025-03-20 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-20 11:05

你好,是的,是應(yīng)該做到二三年里面去的。

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快賬用戶5690 追問 2025-03-20 11:27

但做到了24年怎么弄,不做到23年去,因?yàn)橐呀?jīng)有所得稅了。 可以調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-20 11:32

你好,可以的,可以調(diào)對(duì)應(yīng)的報(bào)表數(shù)據(jù)。

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快賬用戶5690 追問 2025-03-20 11:53

怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-20 11:54

你好,你不是已經(jīng)做到了23年里面去了嗎?你是怎么做進(jìn)去的?沒有更正23年的所得稅和增值稅?

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你好,是的,是應(yīng)該做到二三年里面去的。
2025-03-20
您好,22年的與23年沒關(guān)系,在5年內(nèi)都可以追溯到當(dāng)年的,因此在23年6月份收到了這張發(fā)票應(yīng)該追溯調(diào)整22年的。
2024-05-27
你好,你是要更正之前的增值稅跟所得稅的申報(bào)表。才可以的
2024-05-09
同學(xué),你好。需要通過以前年度損益調(diào)整科目入賬。借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款。以前年度損益調(diào)整主要體現(xiàn)在所得稅匯算清繳表的“應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額”一欄中。具體來說,如果以前年度發(fā)生了虧損,而本年度發(fā)生了盈利,那么在計(jì)算所得稅時(shí),可以將以前年度的虧損抵扣本年度的盈利,從而減少應(yīng)納稅所得額。這個(gè)抵扣的過程就是以前年度損益調(diào)整,而其在所得稅匯算清繳表中的體現(xiàn)就是在“應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額”一欄中減少了應(yīng)補(bǔ)稅額。
2024-04-09
您好,2024年通過以前年度損益調(diào)整入賬,2023年會(huì)審請(qǐng)假的時(shí)候直接加上這筆費(fèi)用就可以了
2024-04-09
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