你加收開票要交的增值稅就行
老師晚上好,本公司注冊時是小規(guī)模,期間有收到專票,全入成本,現(xiàn)在變更了一般納稅人,勾選發(fā)票有以前的專票,現(xiàn)在如何處理比較好???
老師,我公司以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升成一般納稅人3個月了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前是小規(guī)模納稅人時的一項銷售額未開票,現(xiàn)在如何計算稅額
請問,我公司是一般納稅人12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,之前一般納稅人期間給客戶開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了,現(xiàn)在要沖紅重開,我還能按13%開負數(shù)發(fā)票,按13%開正數(shù)發(fā)票嗎?
老師,你好,我想問下一個問題,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在公司有種情況就是年尾最后兩三個月的收入達到200萬,可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的嗎?轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人有限制開票金額的嗎?是轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人繳稅好,還是保留一般納稅人好?
老師您好,公司去年12月前是小規(guī)模納稅人,12月轉(zhuǎn)為一般納稅人。去年6月已申報未開票收入,現(xiàn)在如何開票做賬?去年小規(guī)模免稅,如果現(xiàn)在開專票,開幾個點票?
收到普票開的水果*西瓜,票上是個人開出的免稅,公司入賬是扣按9個點后的金額入嗎,這個算農(nóng)產(chǎn)品嗎
這樣艾特你嗎?董老師?
@董孝兵老師可以看見嗎?
老師,24年虧損20萬,25年第一季度盈利13萬,第一季度申報的時候彌補虧損了,彌補完賬上不做任何調(diào)整是嗎老師
所得稅匯算上法人簽字,高新加計扣除的相關(guān)問題是不是財務人員可以減輕責任?
稅務局稅進項少銷項多怎么解釋合理
六月份發(fā)放五月份工資,個稅申報繳納是什么時候
老師我想咨詢一下,我的資產(chǎn)超5000萬了,有什么辦法可以降下來嗎?
老師,這個題答案部分,那個表格的最后一行還原后產(chǎn)成品成本那一行的數(shù)據(jù)是怎么得出來的?
生產(chǎn)火鍋底料需要核算哪些成本核算
現(xiàn)在對方單位不給加收,還有別的處理辦法,因為金額也有點大
關(guān)鍵是當時你申報了未開票收入沒?
沒有申報
那么除非加收增值稅,不然只能按13%開票了