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老師,一般納稅人企業(yè),25年2月開具一張紅字發(fā)票,沖銷2024年10月一張增值稅專用發(fā)票。2月又開具了一張金額一致的發(fā)票。請問我現(xiàn)在該如何做賬。

2025-03-19 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-19 17:02

借:增值稅-進項 新開發(fā)票 貸:增值稅-進項轉(zhuǎn)出 沖負數(shù)發(fā)票

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快賬用戶2838 追問 2025-03-19 17:09

老師,當月開出的發(fā)票,當月又開具了紅字發(fā)票,做賬的時候是不是不需要做。

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齊紅老師 解答 2025-03-19 17:10

是的,那個不需要做的了

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借:增值稅-進項 新開發(fā)票 貸:增值稅-進項轉(zhuǎn)出 沖負數(shù)發(fā)票
2025-03-19
直接原分錄紅沖月的銷售收入和銷項稅
2025-04-08
你好,沖銷的數(shù)還是按照1%的來的嗎?是交稅了沒有?
2024-04-07
主表其他免稅銷售額里面填寫這個負數(shù), 然后再去減免明細表里面第一列第三列填寫銷售額,最后一列銷售額乘以3%都是負數(shù)。你得去稅務局申報,自己填寫不了。
2025-05-14
你好,銷售方開紅字確認單,然后再開紅字發(fā)票就行。
2024-06-14
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