你好,是的就是你說(shuō)的這樣子做。
請(qǐng)問(wèn)老師,我是合伙企業(yè),我在自然人電子稅務(wù)局哪里,我們是季度申報(bào)的,我在經(jīng)營(yíng)所得哪里每個(gè)月還要預(yù)繳納申報(bào)嗎?
老師我這個(gè)企業(yè)是個(gè)體工商戶(hù),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,我打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局-點(diǎn)擊綜合所得申報(bào)里面沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),在分類(lèi)所得申報(bào)里也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)
我們是投資合伙企業(yè),有一位合伙人是企業(yè)需要在我們的企業(yè)申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
老師,我這邊有一家合伙企業(yè),股東是一家公司和一個(gè)個(gè)人,我目前在電子稅務(wù)局申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,印花稅和增值稅,在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)了工資薪金所得和個(gè)人股東的經(jīng)營(yíng)所得,還有其他漏項(xiàng)嗎?為啥稅務(wù)局一直提示我還有尚未申報(bào)的情況
老師,你好,我們有一個(gè)合伙企業(yè)需要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得的年度申報(bào),我已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)經(jīng)行了年度匯繳申報(bào)。為什么又收到信息說(shuō)存在多處經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)尚未申報(bào),要進(jìn)行C表申報(bào),請(qǐng)問(wèn)是怎么回事???
災(zāi)后公路水毀恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目,這種開(kāi)發(fā)票是屬于建筑服務(wù)還是勞務(wù)
定金和訂金的區(qū)別在哪里
剛剛?cè)肼氁患夜?,面試說(shuō)好的工作的內(nèi)容。交接過(guò)程中領(lǐng)到把重要的工作剝離給了另外一個(gè)新員工,剩下的工作量少且不重要。這樣的情況下如何處理比較合適
老師 申報(bào)工資人數(shù)超過(guò)30人 是不是就要繳納殘保金?殘保金的基數(shù)是上年總的計(jì)提的工資吧,人數(shù)是一年的平均人數(shù)嗎?
現(xiàn)在新注冊(cè)的公司要5年完成實(shí)繳嗎?
您好,年底成本差20萬(wàn),別直接塞進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(會(huì)虛增費(fèi)用),也別長(zhǎng)期掛賬或扔到下一年!先找原因,如果是正常生產(chǎn)損耗,就調(diào)進(jìn)當(dāng)年生產(chǎn)成本(影響后續(xù)產(chǎn)品成本),如果是管理問(wèn)題,通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”調(diào)進(jìn)當(dāng)年利潤(rùn)(不直接影響當(dāng)年主營(yíng)成本)??傊翰铑~當(dāng)年必須處理完,不能拖著不管或亂掛科目,否則賬不準(zhǔn)還違規(guī)。 問(wèn)題還沒(méi)問(wèn)完,請(qǐng)教董效彬老師回答一下吧
老師好,計(jì)提工資是當(dāng)月計(jì)提下個(gè)月的工資嗎
沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用在報(bào)稅的時(shí)候就不可以抵消稅前收入 來(lái)少繳稅嗎?
收到投資款,實(shí)收資本做完賬就可以嗎?還是需要繳納印花稅。怎么操作呢。全部流程。
集體合同里企業(yè)的權(quán)利和義務(wù)