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你好,老師,我們?nèi)ツ瓿隹诘臉I(yè)務。今年才收到款,準備申報,我現(xiàn)在提交資料的時候,顯示出口日期非本年申報,這個我要怎么處理?

2025-03-19 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-19 11:40

外貿(mào)企業(yè):該提示意味著申報年月與出口日期年份不一致。在申報上一年度出口數(shù)據(jù)時,明細中的出口日期正常填寫,申報年月應填寫出口日期所在年份的 12 月 。比如在 2025 年申報 2024 年出口業(yè)務,申報年月應填 202412。若之前已使用過 202412 申報,申報批次順延即可。 生產(chǎn)企業(yè):申報上一年度出口數(shù)據(jù),申報時的所屬期要與當月申報的增值稅納稅申報所屬期保持一致,不需要與本年度出口業(yè)務的申報區(qū)分 。例如,2025 年 3 月申報增值稅納稅申報年月是 202502,那么申報上一年度出口數(shù)據(jù)時,所屬期就填寫 202502。 此外,若超過報關(guān)單出口日期次年 4 月申報增值稅納稅申報期申報退稅 ,無論外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè),通常都需要填寫《出口貨物收匯情況表》

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快賬用戶7227 追問 2025-03-19 11:45

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-19 11:45

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外貿(mào)企業(yè):該提示意味著申報年月與出口日期年份不一致。在申報上一年度出口數(shù)據(jù)時,明細中的出口日期正常填寫,申報年月應填寫出口日期所在年份的 12 月 。比如在 2025 年申報 2024 年出口業(yè)務,申報年月應填 202412。若之前已使用過 202412 申報,申報批次順延即可。 生產(chǎn)企業(yè):申報上一年度出口數(shù)據(jù),申報時的所屬期要與當月申報的增值稅納稅申報所屬期保持一致,不需要與本年度出口業(yè)務的申報區(qū)分 。例如,2025 年 3 月申報增值稅納稅申報年月是 202502,那么申報上一年度出口數(shù)據(jù)時,所屬期就填寫 202502。 此外,若超過報關(guān)單出口日期次年 4 月申報增值稅納稅申報期申報退稅 ,無論外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè),通常都需要填寫《出口貨物收匯情況表》
2025-03-19
其實就是,通過保稅區(qū)出口,需要貨物實際離境才能申報退稅(就是取得貨物離境備案清單)
2021-02-04
你好,單位有支出嗎?因為現(xiàn)在零申報保存不了到。
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你們有其他的業(yè)務嗎?投資款這個是按年明年一月份才申報。
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同學你好 這個直接做視同內(nèi)銷就行了
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