外貿(mào)企業(yè):該提示意味著申報年月與出口日期年份不一致。在申報上一年度出口數(shù)據(jù)時,明細中的出口日期正常填寫,申報年月應填寫出口日期所在年份的 12 月 。比如在 2025 年申報 2024 年出口業(yè)務,申報年月應填 202412。若之前已使用過 202412 申報,申報批次順延即可。 生產(chǎn)企業(yè):申報上一年度出口數(shù)據(jù),申報時的所屬期要與當月申報的增值稅納稅申報所屬期保持一致,不需要與本年度出口業(yè)務的申報區(qū)分 。例如,2025 年 3 月申報增值稅納稅申報年月是 202502,那么申報上一年度出口數(shù)據(jù)時,所屬期就填寫 202502。 此外,若超過報關(guān)單出口日期次年 4 月申報增值稅納稅申報期申報退稅 ,無論外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè),通常都需要填寫《出口貨物收匯情況表》
電局默認我們關(guān)單上的出口日期為11.4日,但是本次出口退稅需要用到備案清單 備案清單上只有申報日期為11.6日,并無出口日期,且數(shù)據(jù)自檢時出現(xiàn)圖片這段話,請教老師我要怎么處理?我的問題就是我這樣申報資料能過嗎?還有報關(guān)日期應該怎么填?
老師,我們公司去年一年沒有收入也沒有支出,現(xiàn)在要注銷,目前要申報企業(yè)所得稅查賬征收年報,都是零申報的,我提交系統(tǒng)顯示不能零申報,這個怎么處理
老師您好,我們公司準備注銷,在電子稅務局填寫相關(guān)清算申報時,發(fā)現(xiàn)上一年度關(guān)聯(lián)業(yè)務往來報告表未申報,申報截止是今年5月31日,我現(xiàn)在需要去稅務局辦理這個報告的申報么?
你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發(fā)票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅,我今年需要怎么處理這筆業(yè)務,需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退
你好,老師,我想問下,我們公司7月成立,8月收到實收資本,我沒申報印花稅,現(xiàn)在報財務報表的時候提示要申報印花稅,但是我去申報的時候又提示營業(yè)賬簿按年申報,或者按次申報,那我這次不申報,我按年申報,可以吧
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝