借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
老師好,假如本月進(jìn)項(xiàng)總額是300萬,進(jìn)項(xiàng)計入科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額300萬,本月銷項(xiàng)總額是200萬,銷項(xiàng)計入科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額200萬,本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)150萬 如何做賬結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我想問比如我這個月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 8? 那往后如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
請問年底應(yīng)交稅費(fèi)的;銷項(xiàng)稅額;進(jìn)項(xiàng)稅額;轉(zhuǎn)出未交進(jìn)項(xiàng)稅額等要如何結(jié)轉(zhuǎn)?
請問,年末,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)13,年末結(jié)轉(zhuǎn)時,借,應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷項(xiàng)10,應(yīng)交稅費(fèi)-增-待抵稅額3,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)13
請問應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額 如何轉(zhuǎn)銷?
小菲老師,接上剛剛的問題
老師,房屋贈與,繼承,交房產(chǎn)稅嗎?
臨時工勞務(wù)報酬這部分工資計提發(fā)放分錄怎么做?
出口退稅收匯情況表填寫完了后,上傳收匯憑證是在哪里?
年報職工薪酬里的社保怎么取數(shù)?
老師,我們種草莓。銷售草莓苗,開發(fā)票,選什么稅收編碼啊
公司問員工借錢,員工轉(zhuǎn)款到公司賬戶,用途:借款,公司需要繳納印花稅嗎?
老師您好!你剛才說個稅沒有申報錯,只是記賬憑證時間做錯了,是這個意思嗎,其實(shí)記賬憑證實(shí)際計提工資就是9月工資,在10月計提的,10月發(fā)放的,我看了前面的賬,就是這樣處理的,
個體戶核定征收,只要不開發(fā)票,就不繳稅對嗎?
老師,我司目前只有裝修的支出,租房的支出,交通費(fèi)差旅費(fèi)的支出,還有網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)的支出,沒有收入,那利潤總額,凈利潤是為零 還是為負(fù)數(shù)
摘要怎么寫?
摘要可寫:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
每月都要做1張這樣的憑證 對嗎?
是的,每月都要做1張這樣的憑證