對的是的,需要修改。
現在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產負債表里邊的應付賬款負數調到預付賬款里邊,19年季度報表按系統數據填報,去年5月份重新安裝財務軟件取數按之前賬上數據錄入都沒問題,現在各數據和之前代賬會計的數據是銜接的,就是去年匯算清繳的資產負債表里的應付賬款余額調整到預付賬款里邊了,我現在按系統數據填報,還是修改期初數據
請問之前幾年的申報數據是隨便申報的,開多少票就大概個成本費用申報,沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現在開始清點庫存跟應收應付那些,是不是作為七月份的期初數據填寫?,財務報表6月底數據就按這幾天整理出來數據加上今年發(fā)生收入支出填寫。年初數就還是按照系統之前申報的,不知道之前數據,不知道怎么去修改。
公司成立一直沒有做賬。第一季度報稅是暫估了管理費用。填報了數據。這個月我接手后。賬務全部完善報送財務報表時發(fā)現有第一季度的這個數據是年初數。我是否可以按照正確的財務報表直接填寫數據報送,前面的那個數據還需要如何處理?
老師您好,23年12月的財務報表我后面有更正申報?,F在申報一季度財務報表的期初數據電子稅務局帶出來的是23年12月首次的數據,而不是更正后的數據。23年年度財務報表我還沒有報。那這次一季度的期初數據我要修改嗎?謝謝
你好老師,請問公司是去年5月末成立的,5月有幾筆數據,前會計是從6月起的賬套,5月那幾筆數據做成了期初數據,現在報2024年年報報表,賬面報表期初數據有數據,賬面期初數據改不了啦,稅務上按賬面報,還是把期初清零申報,這樣需要改下以前的季度報表?
老師,我想問一下,兩個公司在這個位置,一個公司租用另外一個公司的廠房,廠房租賃發(fā)票這樣開行嗎
老師,員工開了張餐費發(fā)票是專票,但是用于招待使用,專票是不可以抵扣的,那發(fā)票已經開成專票了,我不進行抵扣可以嗎?還是必須要換成普票
老師,銷項開出去了,但是這個月進項還沒有回來,怎么辦
浮動利率怎么算的,24年的多少,25年的浮動利率多少
老師好!6月份的社保還沒有申報,明天7月份了還能補申報6月份的社保嗎
進項發(fā)票,當月不認證,放貸認證進項稅,還是待抵扣進項稅,當月月末需要結轉嗎
5月負債表上凈值是79205.85,但之前的折舊有點問題沒有用殘值率,我按正確的算(用了殘值率),截止五月底凈值是應該是78064.25,相差1141.6,我要調整,就是6月折舊,我是在折舊金額的基礎上,我是加還是減這個差額?
老師品名是鋁塊,開票大類選鋁合金,還是其他金屬制品,還是選金屬制品呢,麻煩現在解答一下
老師請問寺廟的收入要交稅嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)域預繳增值稅,我們不做分包扣除,按預繳稅率都交給給項目地稅務局,這個會有哪些風險呢?