您好,這個(gè)跨年的話,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整 然后 借 以前年度損益調(diào)整? ?貸? 未分配利潤(rùn)
19年12月暫估,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎?
上年度12月暫估成本直接:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,其他應(yīng)付款-××,本年度3月收到發(fā)票應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問老師,12月暫估成本了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。今年一月收到了發(fā)票怎么紅沖呢?跨年紅沖怎么做分錄呢?
23年暫估費(fèi)用5萬,24年1月發(fā)票陸續(xù)回來,分錄: 23年暫估: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 24年發(fā)票回來: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字) 這樣做分錄對(duì)嗎
2023年暫估成本發(fā)票10萬。2024年5月31日前未收到此發(fā)票。2023年做會(huì)計(jì)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 今年該怎么做賬?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫(kù)存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開報(bào)關(guān)是指什么?
24年的匯算清繳需要調(diào)增利潤(rùn)嗎?
這個(gè)是需要調(diào)增的這個(gè)藥。