同學(xué)你好,可以考慮找能稅前扣除的其他成本票據(jù)來抵,沒有票據(jù)的不能補(bǔ)了。
老師好,查賬征收的個(gè)體戶,每月有3-10萬的收入開發(fā)票,但是沒有成本票,這種賬怎么給他記? 個(gè)人經(jīng)營所得稅根據(jù)利潤繳納,沒有成本,是不是個(gè)人經(jīng)營所得稅就是根據(jù)收入的金額來報(bào)? 不同稅局回復(fù)不同,有的稅局說,個(gè)人所得稅系統(tǒng)上,個(gè)人經(jīng)營所得稅根據(jù)收入減去自己申報(bào)的成本,得出來的數(shù)再計(jì)算應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營所得稅,自己申報(bào)的數(shù)稅局不查,即便不查,也不能和賬不一樣吧? 有的稅局回復(fù),要和小規(guī)模納稅人一樣,根據(jù)成本票來做賬報(bào)稅的。
老師,不好意思的,想問下,稅務(wù)局通知說是2019年申報(bào)數(shù)字不平,跑了幾趟了,給的答案是自己和發(fā)票核對一下,一核對就出來了,看是哪個(gè)季度少了,我這里是有開的發(fā)票,但是和什么數(shù)字核對呀?就是想問下老師,那個(gè)季度申報(bào)的數(shù)字在那里能看到?補(bǔ)申報(bào)表時(shí)都需要填那些表?增值稅納稅申報(bào)表還有什么表
老師就是有個(gè)問題 個(gè)體戶沒有做帳的問題,我今天去把他之前的報(bào)稅記錄打印出來,2018年5月開始在柜臺代開專票,2018年年度報(bào)稅的時(shí)候,收入只塡了2018.10~2018.12月的數(shù)據(jù)(最后一個(gè)季度) 現(xiàn)在補(bǔ)帳出來的2018年的收入總額就會(huì)和報(bào)稅的數(shù)據(jù)不一致,這種情況要怎么辦呢
老師,您好!我是餐飲個(gè)體戶,從今年二季度轉(zhuǎn)為查賬征收,但是一直沒有正規(guī)建賬,我現(xiàn)在要補(bǔ)二季度的賬,二季度的個(gè)人經(jīng)營所得稅的收入成本費(fèi)用都不是真實(shí)的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在是按報(bào)稅的數(shù)據(jù)補(bǔ)賬還是按真實(shí)的數(shù)據(jù)呢
我公公是收購木材賣給廠里,廠里要求開票,然后就去注冊了一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營范圍是木材收購銷售,查賬征收,22年3月份開始開銷售發(fā)票,每季度都有報(bào)經(jīng)營所得A表和增值稅,都是我自己估出來的數(shù)據(jù)報(bào),沒賬,請問現(xiàn)在如何補(bǔ)
稅務(wù)注銷錯(cuò)公司了,還能恢復(fù)稅務(wù)登記嗎?
母公司借款給子公司,沒有利息,需要交稅嗎?
老師你好,請問財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里面的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)分別指的是什么數(shù)據(jù)
你好 請問EXW價(jià)怎么換算成FOB價(jià),報(bào)關(guān)時(shí)雜費(fèi)應(yīng)該填多少呢,雜費(fèi)是越高越好還是越低越好
老師,你好,我23年應(yīng)付暫估有10萬發(fā)票在24年5月未有發(fā)票回來,所以23年匯算清繳時(shí)利潤調(diào)增10萬,現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)23調(diào)增的其中5萬發(fā)票已回,請問是否在24年調(diào)減利潤5萬
機(jī)構(gòu)向法人借款,請問下借款單怎么寫,還有后面有錢了還給法人那還款單有沒有模版麻煩發(fā)下謝謝
需要填年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅,怎么填,財(cái)務(wù)報(bào)表中有嗎
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒有達(dá)到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請問提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬嗎?