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老師您好,我25年1月之前是小規(guī)模納稅人,24年4月做增值稅銷項稅分錄的時候賬上少記了0.02元,但是實際繳納的時候是合適的,現(xiàn)在導致我科目余額表銷項稅額期末借方有0.02元的余額,老師這個我現(xiàn)在應該怎么調整呢

2025-03-14 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-14 14:17

借利潤分配未分配利潤,貸應交稅,費應交增值稅。

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借利潤分配未分配利潤,貸應交稅,費應交增值稅。
2025-03-14
你好,你銀行是平的很正常了 你將銷項稅額用營業(yè)外收支結轉。
2025-04-25
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 借應交稅費應交增值稅負數(shù)
2023-08-31
同學你好 是什么企業(yè)會計準則
2022-06-07
同學你好 小規(guī)模沒有銷項呀 1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2023-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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