借利潤分配未分配利潤,貸應交稅,費應交增值稅。
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,2020年第四季度開票產生增值稅額是6138.63元,但是今年稅務扣稅的時候增值稅少扣了0.04元,實際扣稅6138.59元,現(xiàn)在賬上有0.04元的差額,這個我應該怎么做分錄呢老師
老師您好,我因為少計提了個稅,然后實際繳納的時候有差額,然后我就做了以下分錄,現(xiàn)在我的科目余額表上面應付職工薪酬其他應付職工薪酬借方有余額,這個我現(xiàn)在應該怎么調整呢
老師您好,我想問下就是在科目余額表中我的應交稅費這一欄余額有借方還有貸方,我拍照給您看下,這樣是不是不合適呢,需要怎么調整呢,我是今年1月份轉為一般納稅人了,之前是小規(guī)模納稅人
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅這個科目,現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應該怎么調整呢
老師您好,就是我做了兩個小規(guī)模納稅人公司,就是做分錄的時候用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅 但是我實際繳納的時候用了應交稅費-應交增值稅,現(xiàn)在導致我的科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅有余額,而且這個是我最近才發(fā)現(xiàn)的,老師我現(xiàn)在應該怎么調整呢這個
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財務這邊,每月月初下面分公司把財務報表送到會計這,會計才結賬,不送來會計不敢結賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進項專票為虛開,已經轉出繳稅了。最近稅務又給找出來說成本轉出沒有,我看成本沒有轉出,該怎么做賬啊?
請問,D選項不是無償贈予嗎 是因為在一個集團內所以視為對乙公司員工的激勵嗎 如果不是一個集團內,這種無償贈予的情況屬于股份支付嗎
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調增,在哪個表里調
手工賬中固定資產明細帳需要做本月合計和本年累計嗎
沒有設置預付科目的企業(yè),發(fā)生預付貨款的情況,會計科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務來查,拿走了24年真實收入2600萬明細,我們24年實際申報1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報告,該補的補交,請問老師,自查報告要怎么寫?一般納稅人,生產制造廠