你好,最好不要有留底,因為每個企業(yè)它都有一個稅負(fù),你留底就是不交稅,稅負(fù)就是0,容易預(yù)警。
老師,你好我想問下,生產(chǎn)出口型企業(yè) 這個月銷項稅額26735.78 上期留抵4361.29 免抵退應(yīng)退稅額4023 增值稅稅負(fù)率3.5% 請問我這個月要認(rèn)證多少進項
老師,出口退稅企業(yè),增值稅稅負(fù)率怎么計算,比如,內(nèi)銷不含稅1199萬,出口收入787萬,期初留底42萬,銷項148萬,進項168萬,轉(zhuǎn)出0,免抵退42萬,實際抵扣148萬,期末留抵19萬,求增值稅稅負(fù)率的計算過程,謝謝老師
老師您好,請問上期留抵6000,本月銷項稅2萬,稅負(fù)率是百分之零點七的情況下,要認(rèn)證多少進項稅,主要是有留抵這塊,所以不會算進項
B公司為一般納稅人,本月增值稅詳情如下: (1)上月留抵的進項稅額為3萬元; (2)本月購進貨物,產(chǎn)生可抵扣進項稅額為15萬元; (3)本月銷售貨物,產(chǎn)生銷項稅額40萬元; (4)本月因發(fā)生管理不善導(dǎo)致設(shè)備損毀,進項稅額轉(zhuǎn)出8萬元; (5)月末繳納增值稅50萬元。 要求:做出月末繳納增值稅,以及轉(zhuǎn)出“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”余額的賬務(wù)處理
老師,內(nèi)銷企業(yè):7月、8月份進項少,多繳納稅費,9月份多認(rèn)證進項,大于9月份銷項稅額,產(chǎn)生期末留底,這樣應(yīng)交稅費期末余額為負(fù)數(shù),正常嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,上月稅負(fù)率5.2%,這個月多認(rèn)證進項,拉到4.2%左右,正常為4%,只是2月份銷售額少,進項大于銷項,這樣最好也不要有期末留抵對嗎?多個月慢慢拉嗎?
你好,一般是按季度考核稅負(fù),你看下你的季度稅負(fù)達到了沒有?
目前1-2月還沒到季度
那就無所謂,這個你們自己籌劃著一下就可以的。在季度初的那一個月的時候,你怎么方便怎么來。你可以這個月多交一點,下一個月少交就是。
主要1月份進項少,導(dǎo)致稅負(fù)率高,2月份有進項認(rèn)證后會大于本月的銷項,1-2月累計核算稅負(fù)率4.2還是偏高,總進項還是少的
只是有留底增值稅報表不好看
可以的,多多少少的沒關(guān)系 沒有很死, 這個你們自己決定, 達不到的話,就達不到。只要你不是虛增就行。