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老師,內(nèi)銷企業(yè),增值稅可以有期末留抵嗎?比如上月進項少,稅負(fù)率高;本月多認(rèn)證進項,拉低稅負(fù)率,導(dǎo)致本月進項>銷項,產(chǎn)生期末留抵,不用繳納增值稅。

2025-03-14 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-14 13:09

你好,最好不要有留底,因為每個企業(yè)它都有一個稅負(fù),你留底就是不交稅,稅負(fù)就是0,容易預(yù)警。

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快賬用戶6011 追問 2025-03-14 13:13

老師,上月稅負(fù)率5.2%,這個月多認(rèn)證進項,拉到4.2%左右,正常為4%,只是2月份銷售額少,進項大于銷項,這樣最好也不要有期末留抵對嗎?多個月慢慢拉嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-14 13:14

你好,一般是按季度考核稅負(fù),你看下你的季度稅負(fù)達到了沒有?

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快賬用戶6011 追問 2025-03-14 13:15

目前1-2月還沒到季度

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齊紅老師 解答 2025-03-14 13:16

那就無所謂,這個你們自己籌劃著一下就可以的。在季度初的那一個月的時候,你怎么方便怎么來。你可以這個月多交一點,下一個月少交就是。

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快賬用戶6011 追問 2025-03-14 13:18

主要1月份進項少,導(dǎo)致稅負(fù)率高,2月份有進項認(rèn)證后會大于本月的銷項,1-2月累計核算稅負(fù)率4.2還是偏高,總進項還是少的

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快賬用戶6011 追問 2025-03-14 13:18

只是有留底增值稅報表不好看

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齊紅老師 解答 2025-03-14 13:20

可以的,多多少少的沒關(guān)系 沒有很死, 這個你們自己決定, 達不到的話,就達不到。只要你不是虛增就行。

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你好,最好不要有留底,因為每個企業(yè)它都有一個稅負(fù),你留底就是不交稅,稅負(fù)就是0,容易預(yù)警。
2025-03-14
你好,這個月認(rèn)證的進項稅比銷項稅少,這個月的銷項減去進項,再減去上期留抵稅額之后是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?
2021-04-08
您好,同學(xué)。這樣是正常的。
2023-10-22
你好,當(dāng)期應(yīng)收銷售收入=26735.78/13%=205659.85元,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=26735.78-4361.29-4023=18351.49元,按照稅負(fù)率應(yīng)納增值稅=205659.85*3.5%=7198.09元,應(yīng)認(rèn)證=18351.49-7198.09=11153.4元
2020-09-04
你好,學(xué)員:還要告知當(dāng)月出口銷售額,才可以計算
2020-09-04
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