在金蝶系統(tǒng)中,如果銀行日記賬的貸方金額錯(cuò)誤地錄入到借方,且當(dāng)期尚未審核和生成憑證,可以通過以下步驟進(jìn)行修改: 進(jìn)入銀行日記賬界面:登錄金蝶系統(tǒng),找到“出納管理”模塊,進(jìn)入“銀行日記賬”。 選擇錯(cuò)誤記錄:在銀行日記賬界面中,找到錯(cuò)誤錄入的記錄。 修改記錄:選中錯(cuò)誤記錄后,點(diǎn)擊“修改”按鈕,將錯(cuò)誤的金額從借方調(diào)整到貸方。 保存修改:完成修改后,點(diǎn)擊“保存”按鈕,確認(rèn)修改內(nèi)容
前幾年小規(guī)模的時(shí)候向銀行貸款1000000,當(dāng)初單位并沒有做賬,沒有建立賬套,今年剛剛升為一般納稅人,剛建立賬套,并不知道有貸款,這個(gè)月銀行對賬單有一比還貸款本金400000萬的記錄,該如何做賬??如果做借:短期借款貸:銀行存款。那短期借款就是負(fù)數(shù)了,沖不平
老師,請問借款后的報(bào)銷單,出納在登記銀行存款日記賬時(shí)金額是在借方,實(shí)際銀行賬戶上面沒有這筆錢,那當(dāng)天的銀行存款余額就對不上了呀!具體怎么操作呀
我上個(gè)月金蝶結(jié)賬了,但是這個(gè)月錄入憑證還是上個(gè)月的日期,然后我把日期改成這個(gè)月的。但是這個(gè)月的賬結(jié)賬不了,一直提示當(dāng)期沒有要過賬的憑證,怎么回事啊
老師你好,今天我核對銀行帳時(shí),貸方少記兩筆,可是我也加上那兩筆了?,F(xiàn)在和余額還差的這兩個(gè)數(shù)字,借貸方也沒有記反。這是怎么回事,
昨天被會(huì)計(jì)主管訓(xùn)斥了,叫我登現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,還有總賬及其他明細(xì)賬,我說日記賬是出納負(fù)責(zé)的,他就很生氣地說,賬都是我們會(huì)計(jì)登的,這就算了,我登日記賬沒在記賬憑證打勾,他又訓(xùn)斥我,說我登了日記賬不在記賬憑證打勾,我說登明細(xì)賬才在記賬憑證打勾,他說明細(xì)賬本里沒有庫存現(xiàn)金和銀行存款的科目,還罵我說我,你老師怎么叫你的,怎么會(huì)重復(fù)折銀行存款,現(xiàn)金設(shè)在三欄式明細(xì)賬里,都是沒有的
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實(shí)發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費(fèi)用(股東一直沒有實(shí)繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時(shí)又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會(huì),一次性勞務(wù)費(fèi)500元,給專家報(bào)了個(gè)稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)校總部是事業(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會(huì)組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個(gè)股東合伙,一人有一家公司,一個(gè)個(gè)體戶一個(gè)小規(guī)模,之前合伙的時(shí)候兩個(gè)公司分別差錢的時(shí)候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
老師,我們是建筑裝飾行業(yè),小規(guī)模,公司支付的建筑工地衛(wèi)生不合格,公司把罰款支付給業(yè)主,如何記賬?會(huì)計(jì)分錄咋寫
請問老師,私立學(xué)校的賬務(wù)好不好做呀?與傳統(tǒng)的企業(yè)賬務(wù)模式有什么不同的呢
老師好!有沒有這方面的的租賃合同和購買協(xié)議模板?我參考一下