看一下期初余額是正確的嗎。
老師你好,今天我核對(duì)銀行帳時(shí),貸方少記兩筆,可是我也加上那兩筆了?,F(xiàn)在和余額還差的這兩個(gè)數(shù)字,借貸方也沒(méi)有記反。這是怎么回事,
就是個(gè)人以公司的名義借款,放款到我們公司了,銀行回單是這樣的,后期也不會(huì)給這家單位開(kāi)票,就從我們公司過(guò)一下帳,比如他進(jìn)來(lái)2800元,很快會(huì)提現(xiàn)2800元給提走,這種我應(yīng)該怎么做帳?這2800元一進(jìn)一出,對(duì)銀行余額也沒(méi)有影響,我可不可以不做這兩筆銀行回單?還有沒(méi)有其他的方法處理?
老師,我們兩家公司,同時(shí)注冊(cè)的,是同一個(gè)法人,有一個(gè)公司正常有業(yè)務(wù)了,另一個(gè)公司到現(xiàn)在一直沒(méi)有業(yè)務(wù),銀行流水也是一直為0。然后今天有兩筆錢(qián)應(yīng)該打進(jìn)這個(gè)銀行,但是因?yàn)榭煲荒隂](méi)有流水所以賬戶(hù)異常,得去銀行解決,這期間這兩筆錢(qián)就打進(jìn)了有流水的那個(gè)公司賬戶(hù)。這個(gè)的話(huà),怎么做賬?可以借銀行貸其他應(yīng)付款么?然后賬戶(hù)異常解除后,這個(gè)公司打錢(qián)過(guò)去后再記借其他應(yīng)付貸銀行?
老師好!我們有1筆展會(huì)的錢(qián)2023年就付過(guò)了,但是代賬那邊還給我掛著應(yīng)付賬款,而且她銀行存款余額和現(xiàn)在還能對(duì)上,這個(gè)應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平?補(bǔ)的話(huà)現(xiàn)在銀行存款減少1筆就和現(xiàn)在銀行余額對(duì)不上了。還有我發(fā)現(xiàn)她2023年4月之前的銀流水都沒(méi)做賬,4.30日的時(shí)候把銀行余額一次性做法人轉(zhuǎn)入銀行,貸其他應(yīng)付款,期間有付展會(huì)的費(fèi)用1萬(wàn)多,是股東轉(zhuǎn)進(jìn)的,還收到一筆貨款,也沒(méi)記賬,她這樣一筆帶過(guò)沒(méi)問(wèn)題嗎?
老師您好!麻煩問(wèn)下,就是中間建賬,兩邊的軟件版本不一樣,那么,本年借貸方累計(jì)數(shù),期末余額借貸方數(shù),一定要與導(dǎo)出的科目余額表一樣嗎,我現(xiàn)在數(shù)據(jù)是平的,但是本年借貸方與導(dǎo)出的相差0.43元,期末也對(duì)不上,我對(duì)了兩遍也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題怎么解決,謝謝
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元。◇4◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營(yíng)的水表廠,年銷(xiāo)售4—5千萬(wàn)吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來(lái)半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
買(mǎi)的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒(méi)有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年的暫估,還差3萬(wàn)左右成本票,下個(gè)月才能來(lái)票,請(qǐng)問(wèn)這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實(shí)操往期回放在哪兒?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關(guān)稅怎樣記會(huì)計(jì)分錄?
老師,個(gè)體戶(hù)的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
期初余額也正確的了
明細(xì)再核對(duì) 還是有不對(duì)的
明細(xì)都給對(duì)沒(méi)有問(wèn)題
你手動(dòng)算出來(lái)還是軟件自動(dòng)的 截圖我給你核對(duì)下
老師你好,我的數(shù)據(jù)比較多,手工的,下午去了單位我在看看。
老師你好,下午你在嗎?
好的 在的 有問(wèn)題你在問(wèn)就行