你好,先看一下你稅務(wù)局有沒有給你核定印花稅有核?有核定的話,你就要按照核定的來申報(bào)。
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師你好,現(xiàn)在印花稅在財(cái)產(chǎn)合并里面申報(bào)有按期跟按次,我們之前都是每個(gè)季度按照開票金額申報(bào)的,現(xiàn)在怎么選擇申報(bào)
老師我個(gè)人所得稅這個(gè)月是逾期沒有申報(bào),但是我16號(hào)已經(jīng)報(bào)了,為什么我進(jìn)去看還顯示我沒有報(bào),但是查詢里面又顯示報(bào)了呢,是怎么回事,第一次操作不曉得哪里對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問老師,印花稅補(bǔ)交的是不是應(yīng)該更正往期申報(bào)呀?因?yàn)槲覀兛戳擞馄谏陥?bào)里沒有,稅務(wù)讓補(bǔ)繳的,領(lǐng)導(dǎo)說有滯納金也只能補(bǔ)了,但是我不知道在哪個(gè)界面更正,具體流程是什么樣的
老師咨詢個(gè)事我們納稅級(jí)別里面顯示我們有逾期申報(bào)印花稅,但是我不知道自己怎么逾期了我每次都是按次申報(bào),發(fā)票開了匯總在一起申報(bào)!
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
沒有核定采購(gòu)合同和建筑施工合同,只核定了營(yíng)業(yè)賬簿印花稅
你好,剩下的其他的你可以根據(jù)實(shí)際來。自己采集,自己申報(bào)。
老師按次申報(bào)是不是就得當(dāng)月申報(bào)
你好,是在下一個(gè)申報(bào)期申報(bào)。