是在社保費(fèi)管理客戶端調(diào)整年度繳費(fèi)工資和日常申報(bào)也可以

12分鐘前 老師,我們公司是工程建設(shè)類小規(guī)模公司,過(guò)節(jié)聚餐有四個(gè)外地項(xiàng)目經(jīng)理回不來(lái),如果要從公賬給他們每人補(bǔ)貼福利費(fèi)200,該怎樣操作好?(前提是不是必須在公戶有發(fā)工資和有交社保才可以?)(四個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理中,有三個(gè)是公司發(fā)放工資并繳納社保的,如果這三個(gè)可以在公戶按福利費(fèi)發(fā)放,那是不是要申報(bào)個(gè)稅?一個(gè)是老板私戶年底發(fā)放工資的,并且沒(méi)有繳納社保的。那這個(gè)是不是不能在公戶里發(fā)這200的福利費(fèi)?只能老板私戶轉(zhuǎn)呢?)
老師,手上操作兩個(gè)公司,業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是一家,員工也是同一批,員工社保都掛其中一家,現(xiàn)在掛著社保的公司業(yè)務(wù)量很少,另一個(gè)業(yè)務(wù)量大,準(zhǔn)備在兩個(gè)公司分別申報(bào)工資,就是把員工工資分兩部分,實(shí)操的時(shí)候,客戶端都會(huì)把5000的基本費(fèi)用扣除嗎,然后再年底匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)稅,還是一家申報(bào)以后,另外一家就不會(huì)把5000的基本費(fèi)用扣除?
關(guān)于調(diào)整。老師,我司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)月工資是次月計(jì)算和發(fā)放的。做賬時(shí),一直按照著本月計(jì)提上月的工資社保個(gè)稅,同時(shí)在本月繳納上月的工資社保個(gè)稅。應(yīng)付職工薪酬每個(gè)月都是0。實(shí)際這樣計(jì)提和發(fā)放估計(jì)是有點(diǎn)問(wèn)題。第一,請(qǐng)問(wèn)一直這樣操作的話,是否可以?是否要把前面的工資個(gè)稅社保在賬務(wù)上調(diào)整?然后按照常規(guī)的操作?第二,扣個(gè)稅系統(tǒng)上,是否需要調(diào)整下?第三,匯算清繳時(shí),A104000期間費(fèi)用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢?賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是直接按照當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫嘛?還是應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整后再申報(bào)啊?
【內(nèi)蒙古稅務(wù)】尊敬的繳費(fèi)人,今年社保繳費(fèi)工資申報(bào)工作于2月28日截止,為確保3月及以后能夠正常繳納社保費(fèi),請(qǐng)盡快辦理工資申報(bào),詳詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。,老師,這個(gè)工資申報(bào)是在社保費(fèi)管理客戶端申報(bào)還是在網(wǎng)頁(yè)人力資源社會(huì)保障系統(tǒng)網(wǎng)上辦事大廳申報(bào)?
老師,我昨天本來(lái)打算把25年社保申報(bào)年度申報(bào)的,但是系統(tǒng)自動(dòng)跳出了24年的社保需要年審,所以當(dāng)時(shí)我就不小心申報(bào)了今年最新的社保繳費(fèi)基數(shù) 4308,實(shí)際上2024年的工資繳費(fèi)基數(shù)4027,導(dǎo)致現(xiàn)在要補(bǔ)2024年的社保差額。我現(xiàn)在要去稅務(wù)局做更正,需要一份情況說(shuō)明書(shū),老師,您這里有沒(méi)有模板,可以給我一份嗎?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!