同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師 因?yàn)槭强缒甓鹊模绻苯記_紅收入成本就不應(yīng)該計(jì)入利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),同樣道理,做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了,就不應(yīng)再計(jì)入收入和成本,你的思路是對(duì)的 1.如果現(xiàn)在調(diào)整 怎么調(diào)整呢 2.如果不調(diào)整 可不可以呢 我只是覺(jué)得兩表差異大 太明顯了
老師好,上月的憑證200備用金應(yīng)該放在材料費(fèi),我這樣更正可以嗎?涉及到銀行存款,一定要報(bào)上月整個(gè)分錄沖紅,再更正是不?
去年收到一張10萬(wàn)的沖紅發(fā)票沒(méi)做,可以做到今年嗎?借應(yīng)收貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?當(dāng)時(shí)正數(shù)發(fā)票做的借費(fèi)用貸應(yīng)收,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果不行應(yīng)該怎么做?
當(dāng)年調(diào)了個(gè)稅申報(bào),當(dāng)年未關(guān)賬是不是可以返賬去更正分錄?如果不行是只能紅沖嘛?還是該怎么做分錄?還有個(gè)稅零申報(bào)該怎么做分錄?(不是沒(méi)金額嘛?)
老師,22年多計(jì)提了10萬(wàn),今年想更正,正常分錄是:借:以前年度損益調(diào)整-10,貸應(yīng)付職人薪酬-10 但是我的賬套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 ,想問(wèn)下,可以用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)替代嗎。如果替代,分錄怎么寫(xiě),金額是不是負(fù)數(shù),不太會(huì)。
老師,我原來(lái)一直出納,沒(méi)做過(guò)會(huì)計(jì),現(xiàn)在剛接手一個(gè)商貿(mào)公司會(huì)計(jì),做賬一點(diǎn)不自信,生怕自己做錯(cuò),就按原會(huì)計(jì)怎么做就照搬了,做完賬心還是虛的,反正自己都不懂對(duì)不對(duì),每個(gè)科目也有核驗(yàn),但是還是沒(méi)底
跨月的電子發(fā)票怎樣紅沖
面試時(shí)遇到問(wèn),公司 財(cái)報(bào) 構(gòu)成 是什么?這是什么意思?
如果公司不計(jì)提盈余公積的話,那么凈利潤(rùn)就直接等于未分配利潤(rùn)了對(duì)吧
老師好,問(wèn)下個(gè)體戶定額征收的,然后還需要下載個(gè)人所得稅報(bào)年度的經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎?還是開(kāi)票超了才申報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳?
老師,購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),單價(jià)超過(guò)5000元 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費(fèi)用 138.88 貸:累計(jì)折舊 138.88 這樣對(duì)不對(duì)
按揭車(chē)怎么做賬,掛什么科目還按揭款怎么做
計(jì)提給經(jīng)理使用的自用汽車(chē)折舊,能直接做分錄 借管理費(fèi)用 貸折舊嗎? 還是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)過(guò)度?
請(qǐng)問(wèn)29期校長(zhǎng)課里教工業(yè)實(shí)操嗎?
老師 建筑工程上買(mǎi)的商務(wù)用車(chē)40萬(wàn)放到固定資產(chǎn),折舊放到管理費(fèi)用 還是工程施工里面