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老師,同事報銷差旅費小票1100元,但是專用發(fā)票1100元,應(yīng)該怎么做賬

2025-03-10 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-10 09:55

你好,這個具體是車費還是餐費還是什么?

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快賬用戶2443 追問 2025-03-10 09:56

住宿的費用

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齊紅老師 解答 2025-03-10 09:57

你好你可以借,管理費用,差旅費,住宿費,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,現(xiàn)金。

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你好,這個具體是車費還是餐費還是什么?
2025-03-10
您好,這個是對的,沒錯的
2023-09-03
你好,按實際報銷金額入賬 借;管理費用等科目——差旅費,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2020-08-22
你好,過路停車費屬于出差的嗎?如果是的話,一塊做差旅費,買煙的,這個是用在哪里的?
2022-09-26
你好,你可以計入營業(yè)外收入。
2025-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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