社保減員 個(gè)稅改離職 他是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或者辦稅人么
有兩名員工5月14號(hào)沒做了,但是我現(xiàn)在申報(bào)5月的工資,請(qǐng)問這兩個(gè)沒做的員工要不要先在人員信息里做采集改為離職,在去申報(bào)呀,還是該怎么操作
有位員工18年的時(shí)候已經(jīng)離職,不知道當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)是否有將該員工狀態(tài)設(shè)置為非正常,現(xiàn)在該員工在個(gè)稅APP里查詢到受雇信息還是我們公司,但是我在自然人扣繳端里并沒有查詢到該員工信息,請(qǐng)問有沒有遇到過相同問題的,是怎么處理的。 我有個(gè)大膽的想法,我能不能將該員工人員信息添加進(jìn)去,緊接著設(shè)置一下狀態(tài)為非正常,這樣操作行不行。
請(qǐng)問老師,就是我們之前給一員工發(fā)工資,現(xiàn)在不給他發(fā)了,但是還是在我們公司,這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里我要怎么操作,是不用管他的信息,還是說要把他的變成離職狀態(tài)
個(gè)稅申報(bào),之前是代賬公司操作,現(xiàn)在接回公司處理,換了電腦操作后以往月份的申報(bào)記錄都沒有了。人員信息也都是空白的。問代賬要數(shù)據(jù)備份不給。然后這個(gè)月有員工離職了,需要把員工的狀態(tài)變?yōu)榉钦?。我是不是要先添加這個(gè)離職的員工信息,然后把她的信息修改為非正常?
老師好!請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于社保的問題。公司每月中發(fā)放上一個(gè)月的工資,但是社保代扣一直是當(dāng)月,當(dāng)公司當(dāng)月有員工離職,這就存在財(cái)務(wù)入帳問題,電子稅務(wù)局的《社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)表》中少了離職的幾個(gè)人,但是工資單因?yàn)榘l(fā)的是上個(gè)月的工資,離職的這幾個(gè)人還是得發(fā)工資的,那么財(cái)務(wù)該如何做帳?(離職的人員要不要算上,如果算上離職人員,個(gè)稅申報(bào)表時(shí),離職時(shí)間是寫下個(gè)月?社保部分的金額填0嗎?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
不是呢,那我是操作好的了呀,但是我換了一臺(tái)電腦,想查他在個(gè)稅扣繳端的數(shù)據(jù)查不到了,像這種情況,要怎么樣才能查到呢?
這個(gè)更換了電腦之前的信息查不到之前的備份能考到新電腦上嗎?
就是找不到了呢
像這種還有有辦法嗎?
更換電腦后扣繳端如何找回歷史人員信息及申報(bào)明細(xì)信息? 答: 方法1:在電腦上對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和恢復(fù) (1) 在原電腦上進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 操作路徑為:自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)—【系統(tǒng)設(shè)置】—【系統(tǒng)管理】—【備份恢復(fù)】—【備份設(shè)置】—點(diǎn)擊【備份】; (2) 將備份文件拷貝到新電腦,在新電腦中恢復(fù)備份。 操作路徑為:自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)—【系統(tǒng)設(shè)置】—【系統(tǒng)管理】—【備份恢復(fù)】—【恢復(fù)設(shè)置】—選中備份文件—【恢復(fù)】。 方法2:通過自然人電子稅務(wù)局【歷史人員信息及申報(bào)明細(xì)信息下載】功能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)找回。 (1) 辦稅人員完成實(shí)名注冊(cè)個(gè)人所得稅APP,并由企業(yè)法定代表人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人使用個(gè)人所得稅APP的【企業(yè)辦稅權(quán)限】功能,授予辦稅人員辦稅權(quán)限; (2) 辦稅人員通過聯(lián)系辦稅服務(wù)廳,辦理開通【扣繳端數(shù)據(jù)下載】權(quán)限。注意:功能開通之后,使用時(shí)限只有72小時(shí); (3) 辦稅人員實(shí)名登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),實(shí)名賬號(hào)為個(gè)人所得稅APP賬號(hào)密碼或自然人電子稅務(wù)局WEB端賬號(hào)密碼; (4) 進(jìn)入【人員信息采集】功能,點(diǎn)擊“下載”,從稅務(wù)局端獲取之前報(bào)送過的人員信息; (5) 獲取短信驗(yàn)證碼,使用實(shí)名賬號(hào)綁定的手機(jī)進(jìn)行短信驗(yàn)證; (6) 完成實(shí)名登錄和短信驗(yàn)證后,就可以通過【人員信息采集】功能下載人員信息,通過【查詢統(tǒng)計(jì)】—【單位申報(bào)記錄查詢】功能下載2020年9月之后的歷史申報(bào)數(shù)據(jù)。 溫馨提醒: (1)扣繳單位需在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行扣繳端數(shù)據(jù)下載備案才可使用。 (2)必須實(shí)名登錄時(shí)才可使用。 (3)開通了分部門申報(bào)的企業(yè)不能使用。 (4)辦理扣繳端數(shù)據(jù)下載備案前,請(qǐng)先聯(lián)系稅收管理員。