在的 具體的什么問題的
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下我的問題,也請宋生老師不要占有我的提問,我已經(jīng)寫的很明白,要郭老師回答,您占了問題不放,郭老師根本看不到我的問題,拜托
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請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,尤其是宋生老師,我咨詢郭老師的問題,你搶到了就不放手,多少次了,耽擱事知道嗎?
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2022年7月1日,甲公司發(fā)行1 000萬股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20%有表決權(quán)股份。甲公司取得丙公司20%有表決權(quán)股份后,派出一名代表作為丙公司董事會成員,參與丙公司的財務(wù)和經(jīng)營決策。股份發(fā)行日,甲公司每股股票的市場價格為2.5元,發(fā)行過程中支付券商手續(xù)費(fèi)50萬元;丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值為13 000萬元,賬面價值為12 000萬元,其差額為丙公司一項(xiàng)無形資產(chǎn)評估增值所引起。該無形資產(chǎn)預(yù)計尚可使用5年,預(yù)計凈殘值為零,按直線法攤銷。2022年度,丙公司按其凈資產(chǎn)賬面價值計算實(shí)現(xiàn)的凈利潤為1 200萬元,其中,1月至6月實(shí)現(xiàn)凈利潤500萬元;無其他所有者權(quán)益變動事項(xiàng)。甲公司與丙公司在此前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定不考慮所得稅等其他因素,請編制完整分錄
老師,預(yù)付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款 應(yīng)付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款對嗎
老師員工個稅信息采集報送時提示該員工在個稅系統(tǒng)已有相通身份證號名字不一致
老師 24年按服務(wù)合同入賬 管理費(fèi)服務(wù)費(fèi) 6w 其中已付4w 收到發(fā)票4w 2w尾款未付未收到 發(fā)票。 當(dāng)時按合同入賬了 借記 管費(fèi)6w 貸記 銀存4w 應(yīng)付2w 今年5月收到2w發(fā)票 同時已支付。 匯算清繳需要做什么調(diào)整嗎
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出租未銷售商鋪取得的租金收入,請問在增值稅一般申報表怎么填寫?
老師,三千萬的項(xiàng)目,用一個小規(guī)模公司簽合同可行嗎?到時候開票超過500萬要升一般納稅人怎么辦?不想成一般納稅人
老師你好!企業(yè)是畜牧養(yǎng)殖也,2024年度收到政府補(bǔ)助200萬用于購買糞便處理設(shè)備,2024年盈利16萬,16萬免企業(yè)所得稅,政府給的200是否需要交企業(yè)所得稅呢
你好老師 怎么全部都變成船舶維修了? 如何修改 我想刪除管理費(fèi)用 船舶維修這個,,從設(shè)置里面刪除,顯示要清空憑證
老師,小規(guī)模納稅人一次性開普票40萬稅率3%,申報納稅是按1%交稅還是3%交稅?
老師,您好!現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票稅率還是1%嗎?印刷品的,我在開票系統(tǒng)是3%
郭老師好 租賃老板的房子經(jīng)營,簽訂租賃合同付給老板48000元/年,這個必須要去稅局代開租賃發(fā)票才能做稅前扣除嗎? 全年要繳納的印花稅: 48000×0.1%=48元,請問這個計算對嗎? 是否還涉及到其他稅種呢?
是的 個人可以減半的
郭老師好 請問您的意思是租賃個人名下的房子經(jīng)營,租賃費(fèi)的印花稅可以減半征收? 印花稅減半不是因?yàn)樵\所是小型微利企業(yè)而享受的優(yōu)惠?
印花稅所有的個人小規(guī)模小型微利企業(yè)個體戶,他都可以減半
郭老師好 老板個人名下的房產(chǎn)土地由老板自己申報繳納房產(chǎn)土地稅 公司租用老板的房產(chǎn)經(jīng)營,簽訂了租賃合同,每年付給老板48000元的租金,同時申報繳納對應(yīng)租金的印花稅,但是沒有開具租賃發(fā)票可以做稅前扣除嗎? 這樣做賬正確吧?
去稅務(wù)局開發(fā)票數(shù)據(jù)直接收取,一般不交土地使用稅交房產(chǎn)稅 不能抵扣所得稅 ?這個印花稅不是你單位應(yīng)該繳納的
郭老師好 您的意思是老板名下的房子只繳納房產(chǎn)稅,而不繳納城鎮(zhèn)土地稅,對嗎? 租金印花稅不應(yīng)該由公司繳納,是去稅局代開發(fā)票的時候,由老板自己繳納對嗎? 只有開具了租賃發(fā)票才可以抵扣所得稅,沒有開具發(fā)票的話,所得稅匯繳時就要做納稅調(diào)增對吧?
是 印花稅雙方的 都交 你們繳納自己的那一部分可以抵扣企業(yè)所得稅,替?zhèn)€人交的不可以抵扣所得稅 是
郭老師早 1.您說租金印花稅是雙方都交,比如租金5萬/年,印花稅是50元/年,那么雙方各交50元還是平均分擔(dān),各承擔(dān)25元/年? 2.城鎮(zhèn)土地使用稅交過了咋辦?以前把老板的房產(chǎn)土地稅都給核定在公司名下了,所以都交了,現(xiàn)在剝離出來,讓個人自己繳納 3.如果印花稅即便做了申報繳納,但不開具發(fā)票也不讓抵扣對吧?
雙方都是按照50萬來繳納,只不過是個人和小規(guī)模小型微利企業(yè),個體戶都可以減半。
城鎮(zhèn)使用稅交過了,可以交,你當(dāng)?shù)厥杖〉脑捒梢允杖 ?
印花稅交的是你企業(yè)應(yīng)該負(fù)擔(dān)的那一部分,可以稅前扣除。租金不可以稅前扣除,兩碼事。
郭老師好 您說的意思是:對于租金無論交不交印花稅,租金都不能稅前扣除,對嗎? 只能把繳納的租金印花稅做稅前扣除?
是的對的 是的對的
郭老師好 請問把租金按月做了攤銷,并且交了租金印花稅,也開了租賃發(fā)票,也不可以稅前扣除嗎?
開了租金的發(fā)票,這個租金可以抵扣企業(yè)所得稅呀。
哦明白了,謝謝郭老師 另:診所2月份成立,工資2月底計提,3月份發(fā)放,4月份申報,請問3月的個稅申報咋辦呢?
3月份0申報就可以的。
好的明白了,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。