按照收入與費(fèi)用的配比原則,在確認(rèn)收入的同時(shí)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)成本。雖然成本票還沒收到,但對(duì)應(yīng)的成本已經(jīng)實(shí)際發(fā)生,需要暫估成本入賬。具體分錄如下: 確認(rèn)收入時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 暫估成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 兩個(gè)月后收到成本票時(shí) 先沖銷之前的暫估分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字,暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款(紅字,暫估金額) 再根據(jù)發(fā)票金額入賬: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:應(yīng)付賬款 支付分包方金額時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實(shí)際生產(chǎn)的時(shí)候,月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開具之后確認(rèn)了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因?yàn)橥缍葞讉€(gè)月才會(huì)開發(fā)票,如果實(shí)際生產(chǎn)時(shí)就確認(rèn)了成本,再在開發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入,就會(huì)很不匹配。到底是在開發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實(shí)際生產(chǎn)時(shí),按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果是開發(fā)票時(shí)再確認(rèn)的話,那么就會(huì)有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
老師,本公司是小規(guī)模納稅人建筑公司,承包鋼結(jié)構(gòu)工程,本公司是承包方,把工程又分包出去,發(fā)包方和承包方是一個(gè)老板,本公司支付的分包款,都是發(fā)包方轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)之后,再支付給分包方,所以本公司也沒有確認(rèn)收入,但是都有成本發(fā)票,稅務(wù)上怎么申報(bào)
新入職一家公司,我做外賬,公司是船運(yùn)公司,運(yùn)輸企業(yè),成本是油費(fèi),人工,固定資產(chǎn)折舊等,現(xiàn)在我看以前的會(huì)計(jì)做的賬,當(dāng)月沒收到油費(fèi)的發(fā)票就入成本了,下個(gè)月才付款和收到發(fā)票,我以前都是收到發(fā)票才確認(rèn)成本的,但幾百萬(wàn)的油費(fèi),當(dāng)月不計(jì)入成本,又會(huì)成本不準(zhǔn)確!請(qǐng)問(wèn)是按照上一個(gè)會(huì)計(jì)當(dāng)月就確認(rèn)成本,還是下個(gè)月收到發(fā)票再確認(rèn)?
老師,我們是服務(wù)行業(yè),有2個(gè)問(wèn)題: 1.23年的成本,已支付,24年收到成本發(fā)票。但是23年需要計(jì)提成本時(shí),知道成本發(fā)票金額8600(不含稅金額:8113.21+稅額486.79),應(yīng)該怎么計(jì)提呢? 2.確認(rèn)收入后,成本專票是24年收到的,無(wú)法抵扣,是否就需要按照已確認(rèn)的收入,正常交增值稅?
老師,服務(wù)行業(yè)為什么要先歸集到合同履約成本,再確認(rèn)收入呢,比如酒店把固定資產(chǎn)折舊放在了合同履約成本的借方,再確認(rèn)了一個(gè)月的收入收入,還有一個(gè)疑問(wèn),酒店確定收入是時(shí)點(diǎn)還是時(shí)段履約的呢,請(qǐng)說(shuō)下原因哦
押金轉(zhuǎn)為租金,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項(xiàng)100萬(wàn),用于農(nóng)業(yè)購(gòu)買無(wú)礙化處理設(shè)備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號(hào)做完會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么要打印兩份
請(qǐng)問(wèn)開發(fā)票是會(huì)計(jì)的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無(wú)票收入嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會(huì)完成自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
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如果開的成本票是分開的,是不是開過(guò)來(lái)多少金額就先紅沖多少金額
同學(xué)你好 對(duì)的,發(fā)票金額小于暫估的就開多少發(fā)票沖多少暫估