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我們是服務(wù)行業(yè),物業(yè)服務(wù),承包后又分包給下游,開了收入發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是成本票還沒有來(lái),要一起確認(rèn)成本嗎?隔了2個(gè)月再收到成本票的,收到成本票再支付分包方金額的,請(qǐng)問(wèn)分錄要怎么做,是否確認(rèn)收入一起確認(rèn)成本?

2025-03-06 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-06 10:30

按照收入與費(fèi)用的配比原則,在確認(rèn)收入的同時(shí)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)成本。雖然成本票還沒收到,但對(duì)應(yīng)的成本已經(jīng)實(shí)際發(fā)生,需要暫估成本入賬。具體分錄如下: 確認(rèn)收入時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 暫估成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 兩個(gè)月后收到成本票時(shí) 先沖銷之前的暫估分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字,暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款(紅字,暫估金額) 再根據(jù)發(fā)票金額入賬: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:應(yīng)付賬款 支付分包方金額時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶2986 追問(wèn) 2025-03-06 10:31

如果開的成本票是分開的,是不是開過(guò)來(lái)多少金額就先紅沖多少金額

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齊紅老師 解答 2025-03-06 10:39

同學(xué)你好 對(duì)的,發(fā)票金額小于暫估的就開多少發(fā)票沖多少暫估

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按照收入與費(fèi)用的配比原則,在確認(rèn)收入的同時(shí)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)成本。雖然成本票還沒收到,但對(duì)應(yīng)的成本已經(jīng)實(shí)際發(fā)生,需要暫估成本入賬。具體分錄如下: 確認(rèn)收入時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 暫估成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 兩個(gè)月后收到成本票時(shí) 先沖銷之前的暫估分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字,暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款(紅字,暫估金額) 再根據(jù)發(fā)票金額入賬: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:應(yīng)付賬款 支付分包方金額時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2025-03-06
你好 成本費(fèi)用正常歸集 可以晚開發(fā)票? 收入是按實(shí)際發(fā)生? ?
2021-02-24
同學(xué)你好 你是說(shuō)附件吧
2020-12-28
還是要確認(rèn)成本,如果沒有發(fā)票之類你可要根據(jù)毛利率來(lái)確定。確認(rèn)成本的科目就是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。
2021-10-22
你好同學(xué)!分錄見下面哦
2024-01-08
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