你好,有發(fā)票的情況下做利潤分配,未分配利潤可以抵扣2024年的所得稅納稅調(diào)減就可以的 借利潤分配未分配利潤貸銀行存款

老師好,24年1月支付了一年的房租100萬,24年12月發(fā)票還沒來,就在24年12月把這100萬全部做到管理費用里了,25年得知對方開不出發(fā)票了,那么在25年匯算清繳的時候是不是把這100萬全部納稅調(diào)增就好了。25年會計賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
請問老師,我24年8-12月的部分發(fā)票在25年2月才取到,24年沒有預(yù)提,已經(jīng)不能入在24年了,因為24年的已經(jīng)結(jié)賬了,就入在了25年2月。如果審計沒有發(fā)現(xiàn),匯算清繳公司自己做,稅務(wù)局也沒有發(fā)現(xiàn)的話,是不是會計上和稅務(wù)上都不用調(diào)整了?
小企業(yè)會計準則,25年1月收到發(fā)票,實際屬于24年成本費用,做年已做預(yù)付和暫估,這筆帳務(wù)入賬該如何處理,才能在算24年的?需要在匯算清繳時做什么?
24年的費用24年賬務(wù)上沒做計提,25年3月才付款進費用,做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是也沒辦法扣除這筆費用了?因為費用做在25年了
老師好,24年費用發(fā)票25年支付,這筆費用24年所得稅匯算清繳能稅前扣除嗎?25年支付的會計分錄為:借 利潤分配-未分配利潤 貸 銀行存款 分錄是這樣的嗎?
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤總額5萬,所得稅會退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經(jīng)濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
25年做24年匯算清繳的時候做調(diào)減還是26年做25年匯算清激的時候調(diào)減!
2025年做2024年匯算清繳、調(diào)減 抵扣的是2024年的所得稅。