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發(fā)現(xiàn)一張去年的憑證:借 應(yīng)付賬款100 管理費(fèi)用100 貸:銀行存款200 但是收到的發(fā)票是專票,后臺做了抵扣勾選,然后做了憑證:借 主營業(yè)務(wù)成本 188.68 應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項稅費(fèi)/6% 11.32 貸:應(yīng)付賬款 200 現(xiàn)在查出后臺應(yīng)付科目掛賬了100,如果我想做調(diào)整的話應(yīng)該怎么做憑證?成本需要拆分調(diào)整嗎?

2025-03-05 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-05 17:07

你好,實際收到的發(fā)票是200,這個管理費(fèi)用100也不對,都應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本,是這個意思嗎?

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快賬用戶5235 追問 2025-03-05 17:09

收到的票按理來說應(yīng)該開兩張的,但是合并開具了,做賬的時候就忘記了之前做了管理費(fèi)用,然后收到發(fā)票的時候就一起做了應(yīng)付賬款了

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快賬用戶5235 追問 2025-03-05 17:11

那我現(xiàn)在要做調(diào)整的話只能直接沖減管理費(fèi)用了是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 17:11

借主營業(yè)務(wù)成本100÷1.06, 利潤分配未分配利潤100÷1.06。 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項11.32 貸應(yīng)付賬款100, 利潤分配未分配利潤100 匯算清繳需要納稅調(diào)增100÷1.06×6%。

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齊紅老師 解答 2025-03-05 17:11

相當(dāng)于是你去年的管理費(fèi)用多做了100÷1.06×6%。

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快賬用戶5235 追問 2025-03-05 17:13

好的好的

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齊紅老師 解答 2025-03-05 17:14

不用客氣,工作愉快。

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你好,實際收到的發(fā)票是200,這個管理費(fèi)用100也不對,都應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本,是這個意思嗎?
2025-03-05
你好同學(xué),那你直接把去年做的賬沖消掉就行了,借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),貸應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)。
2021-04-30
您好,就寫郵寄滯后導(dǎo)致報銷晚了,關(guān)聯(lián)相關(guān)憑證號
2023-01-12
同學(xué),你好 稅金要一次性入的,因為你勾選認(rèn)證的時候是一次抵扣的
2024-12-26
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2025-03-03
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