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老師你好,以前年度社保計提多計提了21999.07元,現(xiàn)在每月交萬社保還有這么多余額,社保14238.07元,醫(yī)保7761.8元,這個怎么做賬務處理,請按金額寫一下分錄謝謝

2025-03-05 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-05 16:09

你好,是應付職工薪酬在貸方有余額是嗎?借應付職工薪酬14238.07+7761.8 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增

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快賬用戶2594 追問 2025-03-05 17:00

如果在今年調(diào)整的話是不是就不用做利潤分配了

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齊紅老師 解答 2025-03-05 17:01

是的對的是的對的

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快賬用戶2594 追問 2025-03-05 17:10

那今年做調(diào)整的能不能麻煩按上面的金額寫下分錄,

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齊紅老師 解答 2025-03-05 17:12

借應付職工薪酬 貸管理費用14238.07+7761.8

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快賬用戶2594 追問 2025-03-05 17:35

好的謝謝老師,還有個問題就是我們企業(yè)剛轉(zhuǎn)一般納稅人,就是我抵扣進項稅,有部分發(fā)票開出來但是沒有給我們,這個是不是不能抵扣,如果不能抵扣這個發(fā)票我就在稅務系統(tǒng)不勾選,還是做其他處理?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 17:38

知道業(yè)務嗎?知道業(yè)務是轉(zhuǎn)了一般納稅人之后的業(yè)務。轉(zhuǎn)了一般納稅人之后收到的可以抵扣。到時候發(fā)票到了之后,你再把這個發(fā)票放到你之前的憑證后面就行。

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你好,是應付職工薪酬在貸方有余額是嗎?借應付職工薪酬14238.07+7761.8 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增
2025-03-05
同學你好 少計提了直接補計提就行了 借管理費用 貸應付職工薪酬-社保
2021-07-02
你好; 你計提和繳納金額是不是不一致 ;你用的什么準則的; 我看看怎么處理沖計提
2024-01-08
你好,分錄參考如下:
2021-05-19
同學你好 你們申報平臺也沒有嗎
2021-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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