你好,是應付職工薪酬在貸方有余額是嗎?借應付職工薪酬14238.07+7761.8 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增
老師,如果跨年發(fā)現(xiàn)工資多計提了,個稅也多計提了,社保少計提了,比如工資是3000元卻計提成5000元,個稅是133元卻計提成333元,社保是公司全額買的,賬務卻處理成公司800元,個人600元,但是其實這1500元應該全部計提成公司的,我應該怎么更正工資、個稅、社保呢?還請老師提供完整的分錄?謝謝。
老師請教一下:1按現(xiàn)在的社保銀行扣款“稅費”、這樣的話 分錄怎么寫是最正確的、2、之前幾個月只扣了部分、按實際計提入賬了、現(xiàn)在剩余部分要怎么入賬?是計入管理費社保。還是要在 之前時計提完整、已扣部分寫貸銀行存款、未扣部分貸應交稅費或
您好老師!老板手下有個公司準備要注銷掉 目前公戶賬號余額只有4500元而已,其他往來款也都清零了,近一年來公司名下也只有法人一人,平時發(fā)給法人的工資和繳納社?!,F(xiàn)在賬戶除了扣除社保之后已不足發(fā)工資給法人了,想把目前的余額留交社保(法人不想斷交社保)請問法人的工資怎么處理好呢?因為利潤分配未分配利潤余額有正數(shù)4000多元,現(xiàn)在還需要做工資計提嗎?
老師你好,2022年9-11月上海這邊是給了企業(yè)緩交社保中的單位醫(yī)保部分,當時做了計提的分錄,一直到2023年12月底,這三個月企業(yè)醫(yī)保才交掉。但是今天做12月賬發(fā)現(xiàn),當時計提時候單位社保每個月是1374.9,實際交的時候是1309.4,每個月多計提了65.5。老師這個怎么寫分錄沖掉呢?
老師你好,以前年度社保計提多計提了21999.07元,現(xiàn)在每月交萬社保還有這么多余額,社保14238.07元,醫(yī)保7761.8元,這個怎么做賬務處理,請按金額寫一下分錄謝謝
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
如果在今年調(diào)整的話是不是就不用做利潤分配了
是的對的是的對的
那今年做調(diào)整的能不能麻煩按上面的金額寫下分錄,
借應付職工薪酬 貸管理費用14238.07+7761.8
好的謝謝老師,還有個問題就是我們企業(yè)剛轉(zhuǎn)一般納稅人,就是我抵扣進項稅,有部分發(fā)票開出來但是沒有給我們,這個是不是不能抵扣,如果不能抵扣這個發(fā)票我就在稅務系統(tǒng)不勾選,還是做其他處理?
知道業(yè)務嗎?知道業(yè)務是轉(zhuǎn)了一般納稅人之后的業(yè)務。轉(zhuǎn)了一般納稅人之后收到的可以抵扣。到時候發(fā)票到了之后,你再把這個發(fā)票放到你之前的憑證后面就行。