需要將本年利潤手工做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤
請問老師,本月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配,是把12月的損益結(jié)轉(zhuǎn)后再做這張結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎? 還是做了這張結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配后再結(jié)轉(zhuǎn)損益?
老師,年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤是不是把12月全部過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了得出22年本年利潤的數(shù)據(jù)了,然后在新增一張記賬憑證笨鳥做借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤這一步,做完就把這張憑證在過賬就可以結(jié)賬了是嗎?
老師,年底結(jié)賬,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是嗎?做完結(jié)轉(zhuǎn)分錄,海族要再次結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配_未分配利潤里,12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做這筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤余額為0是嗎
老師,一般年底的話需要結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配——未分配利潤,那么我們在10月份注銷的話,只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤還是也要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
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內(nèi)賬也是需要嗎?還是只是外賬需要?
是的,內(nèi)賬也是需要
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評(píng)!