一樣的需要注銷前結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤到利潤分配——未分配利潤
年底本年利潤要轉(zhuǎn)入未分配利潤?是不是結(jié)轉(zhuǎn)損益以后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
老師 本年利潤是負(fù)數(shù) 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益么 本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤
老師年底是,先結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月?lián)p益,在結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年本年利潤到利潤分配未分配對嗎?
老師,年底結(jié)賬,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是嗎?做完結(jié)轉(zhuǎn)分錄,海族要再次結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配_未分配利潤里,12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做這筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤余額為0是嗎
年開票300萬,利潤30萬,從公司拿到個(gè)人要交多少稅。小規(guī)模納稅人,拆成兩部分,工資按16萬分,分紅按14萬,怎么計(jì)算繳納多少稅
麻煩問下前期申報(bào)的增值稅和附加稅由于申報(bào)表金額變動(dòng),隔了幾個(gè)月后申請了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
公司的開票資料要在哪里查詢?
現(xiàn)在做的這個(gè)分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 本月只有銷項(xiàng),下一步應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出
老師你好,接觸勞動(dòng)合同那個(gè)一次性補(bǔ)償收入包括正常工資嗎?還是單獨(dú)的賠償部分?補(bǔ)償收入里面的免稅收入對少金額是免稅的?
老師一個(gè)個(gè)體的鐵絲廠一般納稅人,工資計(jì)提了,一年了但是沒有發(fā)放記錄和憑證,怎么處理,還用每個(gè)月補(bǔ)憑證嗎?用現(xiàn)金補(bǔ),怎么處理合適?
沒有收到發(fā)票,但是實(shí)際支出了,需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
老師 麻煩您問一下 有做內(nèi)帳的表格嗎 謝謝
一般納稅人,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅 (最常見情況:銷項(xiàng)稅額 > 進(jìn)項(xiàng)稅額等): 計(jì)算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷項(xiàng)稅額 + 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進(jìn)項(xiàng)稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請問公司員工個(gè)人報(bào)銷的差旅費(fèi)拿了個(gè)人抬頭的發(fā)票時(shí)候可以報(bào)銷
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