你好,你這個憑證上來看的話,你是付了兩次哦,實際上是付了幾次呢?
7月支付一筆費用,9月取得對方開出的發(fā)票,請問是應該7月借:預付賬款 貸:銀行存款 9月借:管理費用 貸:預付賬款,還是應該7月借:管理費用 貸:銀行存款 ,然后把9月的發(fā)票附到7月的憑證里?
老師,我想問一下資產負債表期末余額資產和負債所有者權益不平等,差額就是付一筆設計費,支付設計費時沒錢,老板轉了錢到公戶借:銀行存款 貸:其他應付款-老板 然后支付時,借:開發(fā)成本-前期工程費-設計費 貸:銀行存款 是不是我哪里錯了呢?
老師,老師,我想問一下,我銀行預付了設計費用,借預付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應付賬款,貸銀行存款嗎
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設預付賬款是不是應該是借:預付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設預付賬款科目是不是應該是借:應付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產 貸:預付賬款或者應付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
老師,我4月付一筆設計費沒收到發(fā)票?我4月的時候是出分錄:借:應付賬款-某某公司-設計費 貸:銀行存款 7月收到發(fā)票了:借:在建工程-前期工程費-設計費 貸:銀行存款 這樣出分錄嗎?
小規(guī)模納稅人賣東西開專票用交稅嗎?
你好,問下我們24年12月工資沒有計提,今年1月發(fā)了個稅也是1月申報,那我填企業(yè)所得稅季報中已記入成本的應付職工薪酬要不要加上這個金額
老師早,我公司有出口業(yè)務,那銀行存款有幾個明細?公戶在中國銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個明細啊 銀行存款—中國銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務處理應該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應收應付全部調平到其他應付款賬戶,其他應付款賬戶余額調平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
實際就是付兩次,但是第一次付款了沒收到發(fā)票,第二次付款了也沒有收到發(fā)票
你好,那你的憑證就沒問題,可以這樣做。
第二次沒有收到發(fā)票只有銀行轉賬單,我沒有放在預付賬款了。直接入開發(fā)成本,這樣分錄正確嗎?
你好,實際有發(fā)生了的話,你可以計入成本,但是沒有發(fā)票不能去搶扣除。
但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
不能稅前扣除那我要在哪里調整嗎?
你好,這個在匯算清繳的時候調整。
匯算清繳哪個表怎么填?
你好,你這個開發(fā)成本有沒有結轉的
開發(fā)成本好像都結轉的
你好,你如果結轉到損益類的科目,比如結轉到主營業(yè)務成本里面去了,你的主營業(yè)務成本就應該要調整。
老師,在哪里調整怎么調整?
你好,一般企業(yè)成本支出明細表