跨年發(fā)票入賬, 能入費用或者成本

#提問#老師早上好!2021年暫估一筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時: 借:利潤分配-未分配利潤(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)收入是不是 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:利潤分配-未分配利潤,成本結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:利潤分配-未分配利潤貸:銷售費用或者主營業(yè)務(wù)成本
老師,21年的發(fā)票沒入賬今年入賬那會計分錄是 借本年利潤 貸應(yīng)付帳款 還是借利潤分配—未分配利潤 貸應(yīng)付賬款呀?
老師,小企業(yè)會計準則,2023年收到2021年的費用發(fā)票5萬,2021年收入少記8500元,追溯2021年,因為科目沒有以前年度損益調(diào)整,費用分錄是借:利潤分配-未分配利潤5萬 貸:其他應(yīng)付賬款 5萬 收入分錄是 借:應(yīng)收賬款8500 貸:利潤分配-未分配利潤8500 老師,請問這兩次分錄對不?謝謝
老師您好,23年12的費用需要預(yù)估,分錄: 借:管理費用 貸:應(yīng)付款賬款 24年2月實際收到發(fā)票: 借:利潤分配—未分配利潤 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 并沖之前的預(yù)估: 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配—未分配利潤 老師,請問,這樣做對不對?
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負數(shù)時就注銷,這樣打款進來做資本公積,后面會不會被稅局認定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作