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老師好,我的賬上固定資產(chǎn)累計折舊741296.62,原價2223890,固定資產(chǎn)賬面價值1482593.38,現(xiàn)在單位要注銷了,我要低價處置固定資產(chǎn)28萬多,該怎么做分錄呢?

2025-03-05 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-05 09:34

借固定資產(chǎn)清理1482593.38 累計折舊741296.62 貸,固定資產(chǎn)2223890 借銀行存款或者應(yīng)收賬款28萬 貸固定資產(chǎn)清理280000÷1.13, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項280000÷1.13×13% 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,1482593.38-280000÷1.13

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:34

按照百分之十三一般納稅人的計算的。

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快賬用戶4930 追問 2025-03-05 09:36

老師,我單位是個小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:37

你好,把這個1.13改成1.01 13%改成1%

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快賬用戶4930 追問 2025-03-05 09:54

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:57

不用客氣,工作愉快

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借固定資產(chǎn)清理1482593.38 累計折舊741296.62 貸,固定資產(chǎn)2223890 借銀行存款或者應(yīng)收賬款28萬 貸固定資產(chǎn)清理280000÷1.13, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項280000÷1.13×13% 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,1482593.38-280000÷1.13
2025-03-05
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)15萬 借,應(yīng)收賬款85980, 貸固定資產(chǎn)清理85980÷1.01, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅85980÷1.01×1%, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2025-05-05
同學(xué)您好,注銷的時候,如果您這個固定資產(chǎn)是賣出去了 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2023-09-21
你好!進項稅你們抵扣了嗎?可以調(diào)整剩余年限的折舊額
2024-03-18
同學(xué)您好借固定資產(chǎn)清理 18累計折舊70貸固定資產(chǎn)88,借銀行存款19.7貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,然后把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2020-09-10
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