通過查閱“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”和“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”這兩個明細(xì)賬賬戶,可以獲取到每月或每季度的銷項稅額和進(jìn)項稅額的發(fā)生額數(shù)據(jù)。
應(yīng)交稅費總額和已交稅費總額從科目余額表怎么看(進(jìn)項、銷項、未交有借貸發(fā)生額)
應(yīng)交增值稅本期累計發(fā)生額是填寫進(jìn)項稅額還是銷項稅額?還是明細(xì)賬里面的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸方余額?
增值稅銷項稅額,增值稅進(jìn)項稅額。應(yīng)該看科目余額表的借方還是貸方?
老師好,會計科目余額表里,設(shè)置了應(yīng)交稅費未交增值稅,銷項稅和進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,想看一下稅金留底數(shù)看哪個科目余額???還是綜合看哪個科目
老師好!請您幫我看看增值稅數(shù)據(jù) 年底進(jìn)項稅額科目余額132229.97元 銷項稅額科目余額106225.25 結(jié)轉(zhuǎn)之后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額41705.91元 未抵扣進(jìn)項稅額45313.76 2024已交增值稅累計金額15701.25 感覺不對勁,不知道問題出在哪? 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額應(yīng)該要等于未抵扣進(jìn)項稅額的 余額才對吧?
老師,第23題該如何選擇?支付過高費用有體現(xiàn)么?
老師好,我的出口企業(yè)是申請出口退稅,是還有一家不相關(guān)的業(yè)務(wù)的企業(yè)是同一個地址,一起辦公,房租水電費開給我的公司,會不會影響我退稅?
企業(yè)有無票支出情況,但匯算清繳時候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險?
月末小規(guī)模的個人獨資企業(yè),應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報表未分配利潤期末數(shù),有的資料沒有計算商譽(yù),有的資料說要減商譽(yù),有的說要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計算進(jìn)去還是不計算進(jìn)去,什么時候減,什么時候加,謝謝
答案的這個單位儲存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個稅是以25年3月末的未的未分配利潤為依據(jù),完稅憑證上的顯示個稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計入什么會計科目
老師,從12月增值稅申報表,能看到全年銷項稅額嗎,看哪個行次
這個看不出來,要看你做賬的明細(xì)賬