你好,這個沒關(guān)系啊你可以正常留底就好了
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應(yīng)商出口進項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師,請問貿(mào)易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報請以前月份的退稅,進項在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
請問,4月份賬上做過進項了,但是當月忘記勾選了。本月才發(fā)現(xiàn)這個票還沒勾選。目前賬上的銷項就和報表不一致了。請問在賬務(wù)上怎么處理,稅務(wù)申報表上怎么處理?
老師,請問11月份申報增值稅進項時,有三張進項發(fā)票需要做出口退稅,做了退稅勾選,可是申報時忘記了,要怎么辦,謝謝
老師好,我們是出口企業(yè),對方給我們開的進項發(fā)票我們已經(jīng)勾選了出口退稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票開錯了怎么處理
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計提工資的時候 借:管理費用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計提保險的時候:借:管理費用-社保費1200 其他應(yīng)收款-個人負擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了?因為在計提管理費用的時候包含了個人應(yīng)負擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團100%控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?