你好,是的稅務局一般這種事當內(nèi)銷來處置。
某公司系增值稅一般納稅人,在年度財務報表審計中,當執(zhí)行應交增值稅測試程序時,發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷售收入乘以增值稅稅率測算的銷項稅額比會計賬簿記錄中的“應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)”的貸方發(fā)生額合計多260萬元。已知該公司本年度沒有免稅產(chǎn)品,也沒有出口銷售。260萬元的銷項稅額對應到銷售額應是2000萬元,占公司全年銷售收入額近20%。進一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷售收入明顯高于其他月份,在抽查其大額記賬憑證時發(fā)現(xiàn),銷售產(chǎn)品的會計分錄是: 借:應收賬教一-XX客戶 貨:主營業(yè)務收入一-XX產(chǎn)品 其他應付教-- 預提稅金 再查國公司“其他應付款一預提稅金” 明細賬時,發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬元,年末余額為710萬元。 要求:請分析該公司的會計處理是否正確?這樣處理的初衷是什么?可能會帶來什么后果?
某公司系增值稅一般納稅人,在年度財務報表審計中,當執(zhí)行應交增值稅測試程序時,發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷售收入乘以增值稅稅率測算的銷項稅額比會計賬簿記錄中的“應交稅費一一應交增值稅(銷項稅額)”的貸方發(fā)生額合計多260萬兀。已知該公司本年度沒有免稅產(chǎn)品,也沒有出口銷售。260萬元的銷項稅額對應到銷售額應是2000萬元,占公司全年銷售收入額近20%。進一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷售收入明顯高于其他月份、在抽查其大額記賬憑證時發(fā)現(xiàn),銷售產(chǎn)品的會計分錄是: 借:應收賬款一—××客戶 貸:主營業(yè)務收入一 × 產(chǎn)品 其他應付款—一預提稅金 再查閱公司“其他應付款—預提稅金”明細賬時,發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬元,年末余額為710萬元。 分析要求:該公司的會計處理是否正確?這樣處理的初衷是什么?可能會帶來什么后果?
某公司系增值稅一般納稅人,在年度財務報表審計中,當執(zhí)行應交增值稅測試程序時,發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷售收入乘以增值稅稅率測算的銷項稅額比會計賬簿記錄中的“應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)”的貸方發(fā)生額合計多260萬元。已知該公司本年度沒有免稅產(chǎn)品,也沒有出口銷售。260萬元的銷項稅額對應到銷售額應是2000萬元,占公司全年銷售收入額近20%。進一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷售收入明顯高于其他月份,在抽查其大額記賬憑證時發(fā)現(xiàn),銷售產(chǎn)品的會計分錄是:借:應收賬款一XX客戶貸:主營業(yè)務收入一XX產(chǎn)品其他應付款一預提稅金再查閱公司“其他應付款一預提稅金”明細賬時,發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬元,年末余額為710萬元。要求:請分析該公司的會計處理是否正確?這樣處理的初衷是什么?可能會帶未什么后果
老師,我是深圳的。我司通過供應鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應鏈這邊只給我報關單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內(nèi)的進項發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費用比如供應鏈的代理費,運輸費其實是國內(nèi)我公司支付,供應鏈這邊同一開發(fā)票為服務費,6%的服務發(fā)票。請問這個發(fā)票是否會影響我司退稅?是否需要供應鏈那邊分開兩項開發(fā)票?比如代理費是多少列清楚開?
國家稅務總局公告2013年第12號 關于公布《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》有關問題的公告 (八)出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒有有關備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報退(免)稅,適用免稅政策。已申報退(免)稅的,應用負數(shù)申報沖減原申報。 今天得知消息,每一個出口退稅企業(yè)都要核查備案情況,敬請大家按要求做好備案,否則麻煩大啦!要把國家簡化手續(xù)提供從里便利當做做好工作的動力,而不是放任不管,可以隨意!越來越強調(diào)自律合法合規(guī)! 這個備案是什么意思?是每一個出口單都要備案嗎?
老師,我司是建筑勞務公司,當?shù)亟ㄖ痉职膭趧?,對方公司和我們是一個區(qū)域的,但是活跨區(qū)域了,這樣也要開外經(jīng)證嗎?
老師好!單位參保登記,第一次給工人交保險新增人員怎么直接填不了?另外險種那沒有信息
我公司分包給乙公司工程,合同約定給我公司開9的發(fā)票,現(xiàn)在乙方只能給我方開1%的發(fā)票,乙方也愿意承擔稅差8個點了,我公司咋樣做賬務處理了?咋樣才能補回8的稅點了?
外籍人員勞務費需要稅后5000,那稅前多少呢?
員工出差住酒店,收到專票抵扣稅額在電子稅務局,附表二:1欄和2欄填寫抵扣稅額嗎
小規(guī)模納稅人使用的固定資產(chǎn),使用過的舊的固定資產(chǎn)不是應該減按2%怎么1%呀?
股東由夫妻二人變更到一人,認繳資金由100萬繳資到2萬,會有哪些稅呢?
滴滴票能在電子稅務局里面勾選認證嗎?
有限公司召開臨時股東會,代表1/10以上表決權的股東,這怎么理解?是指出資額比例嗎
老師,進項稅轉出的賬務如何處理
那報關是0金額,我們開具銷售發(fā)票的話,要怎樣確定金額呢?
你好,按照實際是市場的價格
這樣報關是否可以免征增值稅
你好,你實際有出口的話是可以。
但是這種事情本身就不是標準的業(yè)務實操中建議你還是跟稅務局確認一下。