借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費用負(fù)數(shù)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅
固定資產(chǎn)清理的時候殘值要算上嗎
要的,這個要加上殘值的
公司車比如原值10000,殘值500,已經(jīng)折舊了5000,那分錄是不是:借:固定資產(chǎn)清理5000,累計折舊5000,貸:固定資產(chǎn)10000嗎?意思是這個殘值也做進(jìn)去?
是的,是的,就是這樣的
公司原值車292911.51,累計折舊104349.6,賣了172000,這個分錄怎么做
借:固定資產(chǎn)清理 104349.6%2B 292911.51
借:累計折舊104349.6
貸:固定資產(chǎn)292911.51
借:銀行存款172000
貸:固定資產(chǎn)清理 不含稅的
貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅 稅額
老師,你分錄不平啊
固定資產(chǎn)清理要轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處理損益里面嗎
如果賺了就是貸方,虧了就是借方
你這兩筆分錄做掉就不用在做一筆嗎
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
要不要結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益里面的
要的,要轉(zhuǎn)到這個科目的