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老師,固定資產(chǎn)清理憑證怎么做

2025-03-03 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-03 10:25

借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2025-03-03 10:25

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費

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齊紅老師 解答 2025-03-03 10:25

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅

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快賬用戶7076 追問 2025-03-03 10:42

固定資產(chǎn)清理的時候殘值要算上嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-03 10:43

要的,這個要加上殘值的

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快賬用戶7076 追問 2025-03-03 10:46

公司車比如原值10000,殘值500,已經(jīng)折舊了5000,那分錄是不是:借:固定資產(chǎn)清理5000,累計折舊5000,貸:固定資產(chǎn)10000嗎?意思是這個殘值也做進(jìn)去?

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齊紅老師 解答 2025-03-03 10:49

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶7076 追問 2025-03-03 10:53

公司原值車292911.51,累計折舊104349.6,賣了172000,這個分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-03-03 10:57

借:固定資產(chǎn)清理 104349.6%2B 292911.51
借:累計折舊104349.6
貸:固定資產(chǎn)292911.51

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齊紅老師 解答 2025-03-03 10:57

借:銀行存款172000
貸:固定資產(chǎn)清理 不含稅的
貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅 稅額

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快賬用戶7076 追問 2025-03-03 11:00

老師,你分錄不平啊

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快賬用戶7076 追問 2025-03-03 11:01

固定資產(chǎn)清理要轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處理損益里面嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-03 11:03

如果賺了就是貸方,虧了就是借方

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快賬用戶7076 追問 2025-03-03 11:04

你這兩筆分錄做掉就不用在做一筆嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-03 11:08

借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶7076 追問 2025-03-03 11:10

要不要結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益里面的

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齊紅老師 解答 2025-03-03 11:14

要的,要轉(zhuǎn)到這個科目的

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借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2025-03-03
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
2021-08-10
公司報廢機(jī)器設(shè)備,報廢利得和損失分別計入“營業(yè)外收入”行項目和“營業(yè)外支出”科目; 公司轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備或者抵債,處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。 具體會計處理: 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計折舊 ) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失) ? ?資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 ? ?貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得) ? ? ? ?資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)
2021-06-28
1借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2:借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 資產(chǎn)處置損益/營業(yè)外收入或支出
2024-09-10
這個你說哪里不平呢
2021-04-20
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