你好這個有使用時間限制嗎?這兩個必須一塊兒使用是吧?
老師你好,我們公司給賣家提供微信小程序賣水果,收的款直接打到我們公司公帳上;我們公司和賣家簽訂合同是微信小程序電子商城;我們第一個是不收取服務費的,相當于免費;現(xiàn)在我們要支付給賣家貨款 ,前面也咨詢了老師,但是還是有點云里霧里的,我們相互都不用開發(fā)票。這個怎么做帳,能把分錄發(fā)給我嗎?有沒有哪里有文件是關于這方面的
老師您好,第三方用我公司開發(fā)的小程序賣水果(買的人不開發(fā)票和我們買菜一樣),小程序收款在我司銀行卡上,我公司第一年不收費用,假如現(xiàn)在一共收到6100元,我公司轉了6095元(對方開發(fā)票給我司)給對方,,我們當時想轉賬有銀行手續(xù)費,留下5元,這個怎么做分錄
您好老師我們公司是自助洗車公司支付網(wǎng)絡公司運營推廣費一共是26000先預付10000,您看我應該怎么做分錄。 借預付賬款_公司。 貸銀行存款,等到把這些錢都付完了,借銷售費用-運營推廣費,貸預付賬款嗎
老師您好我們公司是小規(guī)模公司做自助洗車的,那我們支付自助洗車小程序的費用25000屬于小程序還有設備款一共是25000,老師我怎么做分錄呀
老師我有個自助洗車公司,支付小程序是1月份支付的25000,然后這個小程序3月份正式使用,這個屬于我的無形資產(chǎn),借無形資產(chǎn)25000貸銀行存款25000,那我無形資產(chǎn)不是當月就要分攤嗎,那我先把錢付了,3月份才用到這個小程序的使用,我的意思我應該幾月份分攤呀
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
老就是小程序的費用。沒有設備的錢
老師這個是支付洗車小程序25000元的合同,一次性支付的,分錄怎么寫,計入到哪里
你好,設備和這個小程序一塊使用嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)25000 無形資產(chǎn)25000 貸銀行存款50,000。
老師就是洗車小程序25000沒有設備的錢您看怎么做分錄
小程序25000沒有設備的錢是什么意思?
小程序和設備一共是花了25000。
就是小程序的錢沒有設備款
我的意思單獨做 小程序的借無形資產(chǎn)貸銀行存款, 設備的借固定資產(chǎn)貸銀行存款或者應付賬款 分開做的
老師無形資產(chǎn)需要計提折舊嗎
我還是一次性都折舊了這25000
無形資產(chǎn)需要攤銷 借管理費用等 貸累計攤銷。
老師是一次性把25000都攤銷了還是每個月都需要攤銷呀,1月份支付的,無形資產(chǎn)當月就開始攤銷對嗎
無形資產(chǎn)沒有一次攤銷的政策呀,還有會計賬上沒有一次攤銷的政策。你是根據(jù)哪一個政策你做錯了,你需要修改。
老師無形資產(chǎn)攤銷年限是幾年呀
使用時間限制的,按照時間限制,沒有的十年
老師最低攤銷年限是10年嗎
是的對的是的對的。
老師您好打擾了,我這個無形資產(chǎn)支付是先1月份預付25000但是3月份才開始小程序,那這個無形資產(chǎn)在3月份攤銷,那我支付分錄還是借預付賬款25000貸銀行存款25000,還是我直接就借無形資產(chǎn)25000貸銀行存款25000,等到3月份開始使用了我在在3月份攤銷呀,老師這個咋處理
什么時間你收到的這個小程序沒有開始使用,你也分攤。如果1月份就收到了借無形資產(chǎn)貸銀行存款。
1月份就把錢支付了3月份開始使用,您的意思就是1月份支付了錢就的分攤了,和什么時間使用沒關系,只要支付了錢就在那個月分攤
我的意思是小程序,你什么時間取得的?