直接補計提折舊 ,做為25年損益

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    去年管理費用多計提了 今年怎么調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目的
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目,調(diào)整上年的所得稅費用怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師您好,需要調(diào)整以前年度損益的,但是用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,這個怎么做以前年度損益調(diào)整?應(yīng)該 掛哪個科目?
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,但是之前2年的賬務(wù)處理里面一直用的以前年度損益調(diào)整科目,需要調(diào)整嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,25年發(fā)現(xiàn)24年有一資產(chǎn)忘記計提折舊了,怎么處理?是不是不需要以前年度損益調(diào)整科目?那用什么科目呢
                老師,請問國際貨運代理公司收的報關(guān)費符合免稅?
支付經(jīng)營所得個稅怎么做會計分錄
老師,知道個體工商戶能不能給員工繳納五險不。
老師你好稅務(wù)打電話說我們公司有異常憑證,是22年4月份,25年8月轉(zhuǎn)的進(jìn)項,我不懂稅務(wù)局啥意思,下邊是以前會計做的賬
這個發(fā)票抬頭是個人對嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項和銷項,那么在認(rèn)證抵扣后計算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項有沒有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個點的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費改成勞務(wù)費嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項發(fā)票的問題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬發(fā)票,技術(shù)維護也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個月支付10萬) 請問,這種情況,可以每月確認(rèn)10萬的費用嗎?
老師,就直接作為25年當(dāng)期折舊就行了是吧
直接作為25年當(dāng)期折舊就行。
好的謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
對了老師那這個補提的24年的折舊,25年匯算清繳還能正??鄢藛?
補提的24年的折舊,25年匯算清繳,能正??鄢?
好的老師
好的,祝你工作順利!