還能重新取得專(zhuān)票不呢?

老師,你好,上游開(kāi)進(jìn)來(lái)的購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票被判定為異常發(fā)票稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這分錄是1還是2?謝謝
老師,取得異常發(fā)票,作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額以后也不得再抵扣,我現(xiàn)在要紅沖之前的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)入成本,當(dāng)月要補(bǔ)交之前的進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄怎么做,具體的,謝謝
上個(gè)月做分錄,借,庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 這個(gè)月對(duì)方把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,我們這邊做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
你好老師,我們上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅款交了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
老師好,我們是雙軟第三年企業(yè)所得稅減半征收12.5計(jì)算,但是我們利潤(rùn)在300萬(wàn)內(nèi),屬于小微企業(yè)5計(jì)算,應(yīng)該是根據(jù)5享受還是12.5計(jì)算?
咨詢(xún)下:股東名冊(cè)上面的持股比例和持股金額,是認(rèn)繳出資還是實(shí)繳出資。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)分包資質(zhì)的話(huà),一般用于建筑工程分包,我們生產(chǎn)現(xiàn)在也要包出去,對(duì)方有勞務(wù)分包合同,對(duì)方找一批人過(guò)來(lái)生產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)這樣需要對(duì)方提供什么資質(zhì)嗎,并且對(duì)方開(kāi)什么名目的發(fā)票
老師,我們進(jìn)口貨物應(yīng)付賬款是美元,后來(lái)支付應(yīng)付賬款由于匯率人民幣老是有余額怎么處理
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)本年累計(jì)為負(fù)數(shù),沖減上年計(jì)提數(shù)據(jù)所致,是否應(yīng)該正常填列呢?
實(shí)習(xí)律師身申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以扣除30%的辦案費(fèi)嗎?
現(xiàn)在開(kāi)票,復(fù)核人怎么修改
原來(lái)是事業(yè)單位企業(yè)管理,因此執(zhí)行的是小企業(yè)財(cái)務(wù)制度,用的都是企業(yè)科目記賬,現(xiàn)在改回事業(yè)單位記賬科目,要如何相應(yīng)調(diào)整科目
老師,就是那個(gè)道路通行費(fèi),它也是可以抵扣嗎?普票也可以抵扣增值稅嗎?做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,您好!我們公司有POS收款到賬了16125.45元,手續(xù)費(fèi)是千分之3.8,那我應(yīng)該怎么做賬呢


老師,不能了
借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出