你好,你按照實(shí)際的入賬只是不能稅前扣除而已。
老師,請教下,公司有些無票支出,是不是也可以正常入賬,站在會(huì)計(jì)做賬這塊,只是我在做所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就行了,有金額或者其他限制的嗎
您好,老師 是這樣的,我們公司開出去發(fā)票645,到賬600,這個(gè)賬之前一個(gè)老師教我做營業(yè)外支出,到匯繳清算時(shí)在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格,有四個(gè)要填寫:賬載金額,稅收金額。調(diào)增金額,調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢?
老師,我們付的辦公室房租去稅務(wù)局開票要給房東繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)稅的發(fā)票只能開個(gè)人臺(tái)頭,這個(gè)發(fā)票能不能按無票支出入賬呢?入賬之后到年度清算的時(shí)候做利潤調(diào)增行嗎?
老師,我想問一下,我?guī)煾蹬藗€(gè)科目的二級(jí)分類就是管理費(fèi)用——納稅調(diào)增,我想問的是這個(gè)納稅調(diào)增就是匯算清繳的時(shí)候要算加進(jìn)去繳稅的對(duì)嗎?那我就想不明白了,既然要繳稅,那我發(fā)生這筆費(fèi)用的時(shí)候我就不做進(jìn)去賬里面不就好了嗎?我也不要票,直接當(dāng)做費(fèi)用支出就完了,就像咱們平時(shí)吃個(gè)飯20塊,也不要票,直接就是用出去就用出去了唄,為啥我?guī)煾翟诖~系統(tǒng)還要麻煩的弄一個(gè)管理費(fèi)用——納稅調(diào)增呢?我沒懂
老師,請問一下去年匯算清繳時(shí)調(diào)了一個(gè)與收入無關(guān)的支出,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。今年公司缺少成本票,就從去年的賬里面抽了2張購進(jìn)票出來想做到今年,這個(gè)要怎么做賬?
老師,我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元,匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么調(diào)整
老師老板出差的補(bǔ)助,先給掛賬暫時(shí)不付款,這樣可以不
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費(fèi)計(jì)入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請問下公司庫管交接,需要會(huì)計(jì)必須在場?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細(xì)數(shù)據(jù)
個(gè)體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計(jì)提社保,計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用一部分,計(jì)入銷售費(fèi)用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。資料來源:財(cái)稅〔2012〕39號(hào)文件 老師,這兩個(gè)法條不矛盾嗎?