那個需要聯(lián)系對方重新開具,稅號錯誤是廢票
公司一般納稅人 銷售農(nóng)產(chǎn)品 收到小規(guī)模代開專票稅率3% 按規(guī)定可以按照10%抵扣。 1、具體發(fā)票還需要認證嗎?認證怎么操作?不認證怎么操作? 2、具體的分錄 最好帶數(shù)字舉例 3、報稅時怎么操作
請問老師:比如我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,然后現(xiàn)在支付了一筆款,對方是一般納稅人,現(xiàn)在不著急拿成本票,等我們公司轉(zhuǎn)為一般納稅人了,再叫對方開具專票??梢赃@樣操作嗎?
有老師知道全資子公司注銷的時候處置固定資產(chǎn)給母公司如何做賬嗎?請問的不是理論知識,是實踐操作哦?懂的老師請教一下,1、需要開發(fā)票嗎?2、可以不用實際支付錢,用分別抵減母公司的長投和子公司的實收資本的方式可操作不?3、子公司需要確認收入不?
老師,問3個問題: 1/公司租賃汽車行業(yè),假設(shè)將車租給A個人,他定期打款,我司確認收入,個人無需開票,我司做無票收入,填報表時怎么填? 2/上述無票收入,但又將票開給了B公司,這樣帳戶上如何操作,報表如何填寫?也就是上述個人打款進我司,我司做無票收入,但又將這些票開給了B公司,如何操作才算合理 3/小規(guī)模納稅,有=年前的應(yīng)收帳款無法收回,現(xiàn)在該如何處理這些票?可以做廢嗎?做廢了如何退稅?
老師好,我司是一般納稅人,收到對方公司開具的普通電子發(fā)票,是屬于自產(chǎn)家產(chǎn)品銷售,項目是苗木,稅率是0,請問我司可以申請抵扣嗎,如果能,在電子稅務(wù)局怎樣操作
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機械、現(xiàn)在有的機械想二手對外處理、買家要我們公司開機械票給他們、我們也沒有賣機械的資質(zhì)、能開出賣機械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準備離職了,需要給他發(fā)放一筆補償金,這個補償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
不聯(lián)系對方,不報銷了可以嗎?
可以的,沒問題的哈