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以前年度收到對方開的專票,但當(dāng)時只是認(rèn)證了增值稅,沒有入賬,現(xiàn)在入賬怎么做分錄

2025-02-26 16:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-26 16:45

借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶7528 追問 2025-02-26 16:54

我前期認(rèn)證增值稅那個月沒做賬,沒做稅金,只做借應(yīng)付-10萬貸:銀行10月萬,現(xiàn)在做稅金不是當(dāng)期多了嗎, 我能不能做成借庫存商品-面粉10萬 貸:應(yīng)付-10萬,請問稅金怎么處理這個金稅在以前認(rèn)證月產(chǎn)生,現(xiàn)在做賬務(wù)有稅金實際沒有

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齊紅老師 解答 2025-02-26 16:57

你當(dāng)月認(rèn)證沒有抵扣?為啥認(rèn)證了吧做賬呢?

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快賬用戶7528 追問 2025-02-26 17:01

以前認(rèn)證抵扣了,只是票還沒到我手里,供貨商拍的圖片,距離比較遠(yuǎn),后期我忘記入賬了票一直沒到我手里,現(xiàn)在也是對方找不見了,但電子稅局可以查到是正確票沒作廢啥的,我想做到這個月,不然應(yīng)付10萬一直掛著,

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齊紅老師 解答 2025-02-26 17:12

抵扣了沒做進(jìn)項,現(xiàn)在就那樣補(bǔ)做進(jìn)項

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快賬用戶7528 追問 2025-02-26 17:15

借未分配利潤那個,老師能說一下為什么不能用庫存商品嗎,麻煩了

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齊紅老師 解答 2025-02-26 17:21

因為那個商品都已經(jīng)銷售了,現(xiàn)在只是做那個銷售商品的對損益產(chǎn)生的影響。如果庫存不夠就可以

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借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款
2025-02-26
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2022-08-04
好,你當(dāng)時認(rèn)證了之后怎么做的?
2024-05-08
你好 具體是什么錯呢 ?
2021-05-18
您好直接按照抵扣做會計分錄就行了
2022-11-10
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