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老師好!一般納稅人,月末進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2025-02-26 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-26 12:53

你好,這個沒有規(guī)定,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)。

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快賬用戶7078 追問 2025-02-26 19:33

老師:月末進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)和不結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別,結(jié)轉(zhuǎn)好還是不結(jié)轉(zhuǎn)好呢

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齊紅老師 解答 2025-02-26 19:34

你好,結(jié)轉(zhuǎn)好,你以后這些都是沒有余額的,核對起來也方便。

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你好,這個沒有規(guī)定,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)。
2025-02-26
同學(xué),如果需要要交增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——借方稅額 未交增值稅
2021-09-26
根據(jù)以下思路正確申報計(jì)算和申報增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-02
你好,這個月末可以不用處理,留置下個月抵扣,
2021-04-09
您好 可以不每月結(jié)轉(zhuǎn) 年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2020-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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