你好,建議反結(jié)賬到12月正常做賬
23年收到房租發(fā)票:23年9月-年8月12000元,實(shí)付6000元 23年的賬處理:借管理費(fèi)用房租12000,貸銀行存款6000,其他應(yīng)付款6000 24年發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了,該怎么改,怎么調(diào)?怎么做分錄?
老師,我們 24 年 每個(gè)月按時(shí)付房租,但是 24 年的 房租發(fā)票 25 年 1 月才拿到,。我 24 年每個(gè)月做 借管理費(fèi)用房租,貸銀行存款。 這樣對(duì)嗎? 25 年收到發(fā)票我應(yīng)該怎么做呢??
24年12月付出去一筆服務(wù)費(fèi),記得管理費(fèi)用科目,金額5萬(wàn),25年1月對(duì)方退我們五千,25年2月取得四萬(wàn)五的發(fā)票。還沒(méi)進(jìn)行24年匯算清繳,我想問(wèn)24年匯算清繳可以不調(diào)增,把25年收到的退費(fèi)計(jì)入借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎
老師好,24年1月支付了一年的房租100萬(wàn),24年12月發(fā)票還沒(méi)來(lái),就在24年12月把這100萬(wàn)全部做到管理費(fèi)用里了,25年得知對(duì)方開(kāi)不出發(fā)票了,那么在25年匯算清繳的時(shí)候是不是把這100萬(wàn)全部納稅調(diào)增就好了。25年會(huì)計(jì)賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
老師,收到去年的也就是24年12月管理費(fèi)用8萬(wàn),我做賬到25年2月里行不行?應(yīng)該怎么做分錄?
有這樣一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷(xiāo)售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶(hù),分單申報(bào)
當(dāng)月還沒(méi)生產(chǎn)或者還沒(méi)生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫(xiě)嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報(bào)稅實(shí)操課不懂的問(wèn)誰(shuí),之前拍的課沒(méi)時(shí)間學(xué),現(xiàn)在自己看回放
反不了,24年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,
那個(gè)可以更正申報(bào)的