您好,沒事的,這是要調(diào)增利潤,我們在年度匯繳時調(diào)增,重復(fù)了也相當(dāng)于一個分錄是沒 有發(fā)票的 無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
老師,我是小規(guī)模公司,核定征收,今天才發(fā)現(xiàn)第三季度企業(yè)所得稅有一筆收入填從復(fù)了,本來8萬的,填成16萬了,該怎么辦,現(xiàn)在又要申報第四季度企業(yè)所得稅,是不是可以扣除上個季度申報重復(fù)的那比收入來申報???
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候,怎么才知道在季度計提多少,比如我四月申報第一季度的所得稅,這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財務(wù)報表申報,四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計提在四月了,但是有人說在3月就得計提了,我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財務(wù)報表什么的不是會有變動,企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
請問小微型企業(yè)已經(jīng)申報了2021年四季度的增值稅及所得稅,并繳納增值稅1500,但現(xiàn)在有70萬發(fā)票需要沖紅,有150萬未開發(fā)票收入沒處理,我是作廢申報好,還是可以在2022年一季度再作處理
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,我報企業(yè)所得稅的時候,忘記把這個加進去報稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報了,也繳款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
商貿(mào)公司22年開的銷售發(fā)票,在匯算23年度的時候確認該筆銷售業(yè)務(wù)實際為發(fā)票重復(fù)開具,因此在24年紅沖了該部分銷售金額,紅沖之后23年度暫估成本調(diào)減繳納了23年度所得稅,但是現(xiàn)在申報第二季度所得稅時還有這個利潤又要繳稅,應(yīng)該怎么處理呢?
個稅逾期申報了,是否要交罰款,能在稅務(wù)系統(tǒng)里查看嗎?
我司買的二手資產(chǎn),銷售方已計提完了,我司買固定這個固定資產(chǎn)還能計提折舊嗎?
老師您好 小規(guī)模出口額連續(xù)四個季度超500W會被升一般納稅人嗎
社保的基數(shù)是不是每年固定幾月份會上調(diào)?
小型微利企業(yè) 第一季度銷售收入37874318.56元 利潤總額323105.97元 所得稅費用16155.3元 第二季度銷售收入40577525.26元 利潤總額407148.44元 所得稅費用20357.42元 專管員說第一季度跟第二季度,所得稅系統(tǒng)匹配異常,要每個季度的應(yīng)納稅所得稅率相減大于百分0.1,請問我是小微企業(yè),是每個季度的所得稅費用(也就是利潤總額×百分5)÷本季度的營業(yè)收入么?
老師我單位是紅十字會,接受捐贈捐贈款項及物資怎么判斷需不需要用委托代理資產(chǎn)科目呢。我之前都是做限定性收入但是審計老師說錯了要做委托代理資產(chǎn)
采購,已入庫,發(fā)票未到,怎么做分錄
同一個人在同一家公司,可不可以既做職工薪酬,又簽勞務(wù)合同
委托出口退稅企業(yè),受托方是一達通,一達通收到退稅款,然后支付給我們公司,到時我們公司沒有給這筆退稅款開票,我們要怎樣入賬?
小規(guī)模納稅人可以開幾個點的專票?
那帳套里賬務(wù)怎么處理呢
您好,紅沖這個分錄,損益科目用未分配利潤代替,就可?以了
做在現(xiàn)在嗎
您好,是的,分錄就是寫在25年賬套里,不會影響25年利潤
我們用的小會計準(zhǔn)則,可是以前會計調(diào)賬用的以前年度損益,怎么處理呢
您好,以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的
我要不要和他們保持一致
您好,他們就不對,以前年度損益調(diào)整是要結(jié)轉(zhuǎn)到余額為0,您也用這個科目,再結(jié)轉(zhuǎn)一下,這是規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)的,我沒寫,困為好多公司沒?有以前年度損益調(diào)整
嗯嗯,就是還是和他們保持一致,用以前年度損益過度一下,對嗎
對對,這樣好的,方便查
嗯嗯,老師,我還有個問題,用了以前年度損益科目,報表和賬務(wù)需不要調(diào)整
您好,這就是改賬呀,報表也要動 。要申報,