同學(xué),你好 最好是更正分錄,更正當月的申報表,補繳納增值稅
老師,個稅手續(xù)費7月份返還,我沒有繳納增值稅,下月再申報繳納可以嗎?
老師,我們公司2月份收到個稅返還手續(xù)費200多塊錢,這個月申報增值稅忘記加上去了,我可以下個月申報增值稅的時候一起申報嗎?
2月份發(fā)現(xiàn)公司收到個人所得稅返還手續(xù)費沒有申報增值稅怎么辦?
2月份進項發(fā)票金額勾選認證,那到了3月份申報增值稅,那么增值稅申報還有繳納稅率,那2月份銷項發(fā)票金額沒有抵扣到,那怎么辦呢?老師好,是繼續(xù)申報增值稅扣繳2月份銷項發(fā)票稅率嗎?老師好。
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),在23年3月份收到個稅手續(xù)費返還17.4元,怎么申報增值稅?我看增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)沒有地方填???
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
更正24年2月的增值稅申報表嗎?如果更正了24年2月的增值稅申報表,之后的月份是否都要更正?
同學(xué)你好 如果不涉及留抵什么的,就不影響。 如果涉及,都要更正
要是不改行不行,稅務(wù)局不一定會發(fā)現(xiàn)
同學(xué),你好 不改,就有風險
沒有留抵的話就只用更正24年2月份,然后現(xiàn)在就八沒交的審計交了就行了是吧?
沒有留抵的話就只用更正24年2月份,然后現(xiàn)在就補交稅款就行了是吧?
如果我更正申報了,稅款要馬上補交是嗎?會有滯納金嗎?補交的稅款就記在當期就行了嗎?
同學(xué),你好 是的,會有滯納金的