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老師,我公司24年2月份收到的個稅手續(xù)費沒有申報繳納增值稅,現(xiàn)在該怎么辦?

2025-02-25 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-25 19:45

同學(xué),你好 最好是更正分錄,更正當月的申報表,補繳納增值稅

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快賬用戶2422 追問 2025-02-25 19:48

更正24年2月的增值稅申報表嗎?如果更正了24年2月的增值稅申報表,之后的月份是否都要更正?

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齊紅老師 解答 2025-02-25 19:48

同學(xué)你好 如果不涉及留抵什么的,就不影響。 如果涉及,都要更正

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快賬用戶2422 追問 2025-02-25 20:48

要是不改行不行,稅務(wù)局不一定會發(fā)現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2025-02-25 21:09

同學(xué),你好 不改,就有風險

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快賬用戶2422 追問 2025-02-25 21:20

沒有留抵的話就只用更正24年2月份,然后現(xiàn)在就八沒交的審計交了就行了是吧?

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快賬用戶2422 追問 2025-02-25 21:25

沒有留抵的話就只用更正24年2月份,然后現(xiàn)在就補交稅款就行了是吧?

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快賬用戶2422 追問 2025-02-25 21:26

如果我更正申報了,稅款要馬上補交是嗎?會有滯納金嗎?補交的稅款就記在當期就行了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-26 06:37

同學(xué),你好 是的,會有滯納金的

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同學(xué),你好 最好是更正分錄,更正當月的申報表,補繳納增值稅
2025-02-25
您, 這個可以在稅期內(nèi)申報的
2022-06-10
您好,這個是可以的,可以2月份
2024-02-20
您好,需要繳納增值稅,這個3月申報影響不大。
2024-03-28
七月份返還呢,現(xiàn)在是8月15號之前報稅,正好您現(xiàn)在就申報
2020-08-05
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