七月份返還呢,現(xiàn)在是8月15號(hào)之前報(bào)稅,正好您現(xiàn)在就申報(bào)
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)7月份返還,我沒(méi)有繳納增值稅,下月再申報(bào)繳納可以嗎?
老師,如果本季度沒(méi)有繳納增值稅,那么稅盤(pán)全額減免是可以直接申報(bào)嗎?還是需要等有繳納增值稅月份再申報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還的,返還金額是實(shí)際繳納個(gè)稅金額的2%嗎?這個(gè)手續(xù)費(fèi)還有繳納增值稅嗎?
老師,4月份收到了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,這部分需要繳納增值稅,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免稅,我如何做賬,如何申報(bào)呢?
老師,小規(guī)模納稅人2月份個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的增值稅什么時(shí)候繳稅
申報(bào)個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,提示:當(dāng)前申報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào),請(qǐng)前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報(bào),這個(gè)要怎么處理哦
老師你好!請(qǐng)問(wèn)賬套本月進(jìn)項(xiàng)稅額3437.77,本月待認(rèn)證稅額4084.07,那在內(nèi)賬收入費(fèi)用表如何反映這兩筆數(shù),或者
請(qǐng)問(wèn)老師,老板拿的培訓(xùn)公司的非學(xué)歷教育服務(wù)發(fā)票計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)虧損很大虧損了18萬(wàn), 能注銷(xiāo)嗎
老師我看見(jiàn)2019年賬上固定資產(chǎn)清理有借方余額2百多萬(wàn),上一任直接把他年底轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里了,然后我看那一年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什影響
給甲方的違約金,怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模,第一次季度申請(qǐng)報(bào)稅,法人的個(gè)稅在零申報(bào),沒(méi)有業(yè)務(wù),增值稅也是零申報(bào),那所有的申報(bào)表是不是所有填的數(shù)都為零呢。
老師,銀行的人打電話(huà)過(guò)來(lái)叫我們把公司收益人做個(gè)備案,可是我操作了幾次都不成功,也按他們說(shuō)的跳到另一個(gè)頁(yè)面,電話(huà)溝通他們也不知道什么原因,能不能給我個(gè)陜西公司收益人備案操作流程???
這個(gè)進(jìn)來(lái)多少票主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是多少嗎?
因?yàn)楣て谘訒r(shí),給甲方的違約金怎么做處理
我為了領(lǐng)發(fā)票已經(jīng)申報(bào)完增值稅了
還沒(méi)有繳納稅金,現(xiàn)在還可以撤銷(xiāo)重新申報(bào)吧?
可以作廢重報(bào),因?yàn)槟€沒(méi)有繳納稅款
嗯,可以的,那我領(lǐng)的發(fā)票沒(méi)影響吧
如果您發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)成功了,那應(yīng)該沒(méi)有什么影響。
好的,我試試
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
你好,對(duì)了,報(bào)稅期領(lǐng)發(fā)票是需要報(bào)完增值稅清款卡你才能領(lǐng)新發(fā)票的
對(duì)啊,這些我都做完了,發(fā)票都領(lǐng)了開(kāi)具了呢
那您就屬于已經(jīng)交完款了,實(shí)質(zhì)只是說(shuō)當(dāng)期沒(méi)有稅款,是這個(gè)意思不?
這樣您就不能作廢,重報(bào)您可以做更正申報(bào)
有稅款沒(méi)有交,但發(fā)票確實(shí)是領(lǐng)到了
那您需要做更正申報(bào),您有稅款,您當(dāng)期需要交納的,不然會(huì)產(chǎn)生滯納金,您現(xiàn)在就做更正申報(bào),正好因?yàn)檫€沒(méi)過(guò)報(bào)稅期呢,您發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)成功了,一般沒(méi)有什么影響,
這個(gè)就和申報(bào)錯(cuò)誤了,后期更正申報(bào)一個(gè)性質(zhì),但是您現(xiàn)在還在申報(bào)期,您這樣不會(huì)產(chǎn)生滯納金,和罰款
哦哦,好的
如果這個(gè)月不做這個(gè)個(gè)稅返還的申報(bào),下個(gè)月做,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好,那您就是少報(bào)了增值稅,會(huì)產(chǎn)生滯納金和罰款,也會(huì)影響企業(yè)的納稅信用
哦,剛才您說(shuō)的,領(lǐng)發(fā)票需要申報(bào)增值稅繳納完稅款才可以領(lǐng)是嗎?如果我領(lǐng)了,就是默認(rèn)這個(gè)稅款不更改了,所以作廢是不行的,只能更正?
您好,對(duì)的,因?yàn)槟呀?jīng)申報(bào)成功了,清卡完成了,您就不能作廢申報(bào),您需要做更正申報(bào)