七月份返還呢,現(xiàn)在是8月15號(hào)之前報(bào)稅,正好您現(xiàn)在就申報(bào)
員工出差,工作需要進(jìn)景區(qū),門票200,算車船費(fèi)嗎?
老師這種小規(guī)模的流水賬,有沒有必要做成借貸的,我覺得我做的賬好亂呀
老師內(nèi)賬有沒有做成借貸的必要,還是表格跟借貸都得做上
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度30萬以內(nèi)免稅,那確認(rèn)收入的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額是按照3%來做還是按照1%來做,是不開票收入來的
老師,請(qǐng)問下債務(wù)人債務(wù)重組什么情況下進(jìn)其它收益什么情況下進(jìn)投資收益
稅務(wù)上不認(rèn)可攤銷和折舊是嗎
老師,單獨(dú)估價(jià)作為固走資產(chǎn)入賬的土地為什么不能計(jì)算折舊?
您好,D選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤呢?
老師,請(qǐng)問地址需要手動(dòng)填嗎?
老師這怎么查是否重復(fù)操作了,好像退過了,點(diǎn)開又是這樣
我為了領(lǐng)發(fā)票已經(jīng)申報(bào)完增值稅了
還沒有繳納稅金,現(xiàn)在還可以撤銷重新申報(bào)吧?
可以作廢重報(bào),因?yàn)槟€沒有繳納稅款
嗯,可以的,那我領(lǐng)的發(fā)票沒影響吧
如果您發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)成功了,那應(yīng)該沒有什么影響。
好的,我試試
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
你好,對(duì)了,報(bào)稅期領(lǐng)發(fā)票是需要報(bào)完增值稅清款卡你才能領(lǐng)新發(fā)票的
對(duì)啊,這些我都做完了,發(fā)票都領(lǐng)了開具了呢
那您就屬于已經(jīng)交完款了,實(shí)質(zhì)只是說當(dāng)期沒有稅款,是這個(gè)意思不?
這樣您就不能作廢,重報(bào)您可以做更正申報(bào)
有稅款沒有交,但發(fā)票確實(shí)是領(lǐng)到了
那您需要做更正申報(bào),您有稅款,您當(dāng)期需要交納的,不然會(huì)產(chǎn)生滯納金,您現(xiàn)在就做更正申報(bào),正好因?yàn)檫€沒過報(bào)稅期呢,您發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)成功了,一般沒有什么影響,
這個(gè)就和申報(bào)錯(cuò)誤了,后期更正申報(bào)一個(gè)性質(zhì),但是您現(xiàn)在還在申報(bào)期,您這樣不會(huì)產(chǎn)生滯納金,和罰款
哦哦,好的
如果這個(gè)月不做這個(gè)個(gè)稅返還的申報(bào),下個(gè)月做,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好,那您就是少報(bào)了增值稅,會(huì)產(chǎn)生滯納金和罰款,也會(huì)影響企業(yè)的納稅信用
哦,剛才您說的,領(lǐng)發(fā)票需要申報(bào)增值稅繳納完稅款才可以領(lǐng)是嗎?如果我領(lǐng)了,就是默認(rèn)這個(gè)稅款不更改了,所以作廢是不行的,只能更正?
您好,對(duì)的,因?yàn)槟呀?jīng)申報(bào)成功了,清卡完成了,您就不能作廢申報(bào),您需要做更正申報(bào)