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Q

請問老師我去年12月有一筆暫估,今年1月才沖銷的,但是2月又收到去年做業(yè)務的進項發(fā)票,我應該怎么做今年收到的這個發(fā)票呢?

2025-02-25 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-25 15:50

你好,你可以拿到發(fā)票正常做就可以了呀,按照發(fā)票的金額正常做。

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快賬用戶2823 追問 2025-02-25 15:51

但是這是以前的成本,我想做到去年成本里,應該怎么做

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齊紅老師 解答 2025-02-25 15:52

你好,這樣的話要用以前年度損益調(diào)整。 你去年12月是怎么做的憑證?

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快賬用戶2823 追問 2025-02-25 15:54

去年暫估的成本,以前年度損益調(diào)整我不知道怎么用

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齊紅老師 解答 2025-02-25 15:55

你好,你想做到去年的話是借,以前年度損益調(diào)整,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款。

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快賬用戶2823 追問 2025-02-25 15:56

暫估的那筆沖銷后,就按老師的方法做就可以是吧

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齊紅老師 解答 2025-02-25 15:56

你好,是的,就是這樣的了。

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快賬用戶2823 追問 2025-02-25 15:57

因為去年暫估了,我不用在去做利潤的調(diào)整吧。

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齊紅老師 解答 2025-02-25 15:58

你好,是的,做到今年用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2823 追問 2025-02-25 16:00

我想問問老師了,如果我去年不是暫估,那么今年收到發(fā)票用以前年度損益調(diào)整這樣就要去調(diào)整利潤,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-25 16:01

你好,是的,也是用以前年度損益調(diào)整

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你好,你可以拿到發(fā)票正常做就可以了呀,按照發(fā)票的金額正常做。
2025-02-25
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款等
2022-05-21
你好,沒事兒,這個是沒有影響的。
2024-04-16
您好,4月收到發(fā)票,將12月的暫估入庫分錄沖紅,再按照發(fā)票做入庫的分錄。
2021-04-16
你好,不需要抵扣直接放去年的憑證后就是
2024-03-19
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