你好,你可以拿到發(fā)票正常做就可以了呀,按照發(fā)票的金額正常做。
今年1月份才拿到去年12月份的進項票,去年沒有暫估這筆進項,分錄應該怎么做?
老師,我去年付了錢出去的款,沒收到發(fā)票,今年3月才收到發(fā)票,我去年做暫估的話,收到的發(fā)票是放在去年那個月還是今年3月呢?
老師:我今年2月收到的發(fā)票沖去年的暫估,但為了控制今年的利潤,我今年2月份繼續(xù)做暫估成本,這個不沖突吧?
老師,請問下去年12月付了今年整年的物業(yè)費, 但是發(fā)票要2月底才能收到,請問1月沒有發(fā)票怎么分攤物業(yè)費呢?
請問老師我去年12月有一筆暫估,今年1月才沖銷的,但是2月又收到去年做業(yè)務的進項發(fā)票,我應該怎么做今年收到的這個發(fā)票呢?
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
但是這是以前的成本,我想做到去年成本里,應該怎么做
你好,這樣的話要用以前年度損益調(diào)整。 你去年12月是怎么做的憑證?
去年暫估的成本,以前年度損益調(diào)整我不知道怎么用
你好,你想做到去年的話是借,以前年度損益調(diào)整,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款。
暫估的那筆沖銷后,就按老師的方法做就可以是吧
你好,是的,就是這樣的了。
因為去年暫估了,我不用在去做利潤的調(diào)整吧。
你好,是的,做到今年用以前年度損益調(diào)整
我想問問老師了,如果我去年不是暫估,那么今年收到發(fā)票用以前年度損益調(diào)整這樣就要去調(diào)整利潤,是這樣嗎?
你好,是的,也是用以前年度損益調(diào)整