以前的報表按正確的調(diào)整后的申報
之前財務(wù)報表錯誤,去稅務(wù)局修改了之后形成了多繳稅,現(xiàn)在要去辦理抵稅,但是她們要修改之前錯誤的那個報表,我應(yīng)該去哪里找錯誤的報表?
老師,我做以前年度調(diào)整了,報表需要修改嗎?如果我涉及了未交增值稅科目,是不是把資產(chǎn)負(fù)債表未交增值稅期初數(shù)修改一下?那給稅務(wù)局報財報時,需要把去年報的報表期初也改了是嗎?
請問,我今天發(fā)現(xiàn)2021年第四季度給稅務(wù)局填報的財務(wù)報表中的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)錯誤,要怎么修改?
老師。我有家企業(yè),財務(wù)報表年報沒有了,我去修改財務(wù)制度備案,這家之前修改過一次了,現(xiàn)在填日期,怎么填怎么都不對,要怎么辦呀
做了以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致利潤表和負(fù)債表不平。 這樣應(yīng)該怎么調(diào)平呢?直接修改報表科目么? 改完之后需要附注么?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
我們需要修改第二季度和第三季度的 科目是在第四季度修改過來的 那第二和第三季度已經(jīng)結(jié)賬了呀 資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)生成了啊 怎么修改呢
視同在2季度修改科目,2季度按調(diào)整后的填寫
老師實收資本正確的應(yīng)該是100000 但我記成了205000 正確科目應(yīng)該是其他應(yīng)收款 我應(yīng)該怎么修改呢
實收資本與其他應(yīng)收款都修改成正確的
老師不平啊 是需要我反結(jié)賬重新結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益么
錯誤的:實收資本205000 其他應(yīng)收款0 正確的:實收資本100000 其他應(yīng)收款 105000 但是我修改完之后怎么是不平的呢
其他應(yīng)收款 -105000 或者其他應(yīng)付款 105000
可以填負(fù)數(shù)么老師?
我正??颇繎?yīng)該寫的是 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 報表里其他應(yīng)收款應(yīng)該寫負(fù)數(shù)?
是,其他應(yīng)收款應(yīng)該寫負(fù)數(shù)