你好,客戶破產(chǎn)了,是不是?你們有應(yīng)收賬款,所以抵減應(yīng)收賬款的錢?
老師,我們10月借固定資產(chǎn)1萬貸現(xiàn)金1萬,11月賣車, 首先借固定資產(chǎn)清理1萬貸固定資產(chǎn)1萬 賣車后二手市場上開了個5萬的發(fā)票 借現(xiàn)金5萬貸固定資產(chǎn)44247.79 銷項稅5752.21 賺錢了借固定資產(chǎn)清理34247.79貸營業(yè)外收入。 老師您看下我的會計分錄對嗎,另外你通過我的分錄您能告訴我,這筆賬下了之后我賬上的收入是多少嗎?
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時備注的補助然后我直接計入營業(yè)外收入了,這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對方了,接著對方因為買了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個要分別怎么入賬呀?我之前做錯的賬怎么調(diào)呢?
老師:我們公司19年開了一張3000元的發(fā)票,然后20年說收到現(xiàn)金了,于是用現(xiàn)金去存入銀行,21年這筆錢銀行賬戶收到了,我該怎么調(diào)整?這個開票項目是甲借我們資質(zhì)來的,后來他說他收到現(xiàn)金了,為了做平帳我們老板讓我現(xiàn)金存入銀行的。
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢(這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點,然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
你好老師,去年公司賬戶上收到客戶一筆款,錢被提現(xiàn)了。因為沒開發(fā)票,代理記賬公司入賬了?,F(xiàn)在這個客戶的應(yīng)收賬款余額是負數(shù)6萬多。我應(yīng)該補開發(fā)票做收入嗎?還是做現(xiàn)金退款更合適?
老師現(xiàn)在稅務(wù)上申報的互聯(lián)網(wǎng)平臺涉稅信息是各個平臺申報是吧,平臺里店鋪暫時不用報是嗎
#提問:老師:求上海注冊小規(guī)模個體工商戶的流程。
老師,我5月份工資做到9000個稅是17,現(xiàn)在6月份工資也做到9000個稅是120,怎么原因
民辦養(yǎng)老院,增加醫(yī)療門診及住院,請問如何做收入和成本
暖暖老師在嗎?我們是加工廠,接受訂單的時候,有的是委托方帶料來純加工的,有的是把原材料票開給我們,加工后開成品出去的,這兩者報價上面有區(qū)別嗎?
老師,子公司與分公司,有什么區(qū)別?
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險,但后期又怕她們辭職了申訴,會有補交的風(fēng)險,怎么能避免這個問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
只是欠我們的錢沒開過發(fā)票,沒掛應(yīng)收賬款。
如果是這樣子的話,你計入營業(yè)外收入是沒問題的。
但是老板說要交增值稅,喊做無票收入
你能告訴我怎么調(diào)賬嗎?
你做無票收入的話,操作是可以,但是本身不太合適,因為你沒辦法確認(rèn)品名。
我問了是什么款,只說是他家欠我們好幾個項目的款,只是破產(chǎn)了才分到這么點
你好,也行。你按照之前的項目的名稱來開。
現(xiàn)在不用開發(fā)票,你就告訴我怎么調(diào)去年的營業(yè)外收入
你好,你是問分錄,還是匯算
先告訴我分錄,然后再告訴我匯算怎么做
你好,你要調(diào)去年的營業(yè)外收入,要看你去年的憑證是怎么做的,做相反的憑證,然后對于營業(yè)外收入這個科目用以前年度損益調(diào)整替代。
匯算清繳的時候,在收入表里面。你不用填營業(yè)外收入就行。
我當(dāng)時做的是借銀行存款貸營業(yè)外收入
你好,你現(xiàn)在借以前年度損益,貸預(yù)收賬款等。
好的謝謝老師了
你好,不用客氣的了。