你好,客戶破產(chǎn)了,是不是?你們有應(yīng)收賬款,所以抵減應(yīng)收賬款的錢?
老師,我們10月借固定資產(chǎn)1萬貸現(xiàn)金1萬,11月賣車, 首先借固定資產(chǎn)清理1萬貸固定資產(chǎn)1萬 賣車后二手市場上開了個5萬的發(fā)票 借現(xiàn)金5萬貸固定資產(chǎn)44247.79 銷項(xiàng)稅5752.21 賺錢了借固定資產(chǎn)清理34247.79貸營業(yè)外收入。 老師您看下我的會計分錄對嗎,另外你通過我的分錄您能告訴我,這筆賬下了之后我賬上的收入是多少嗎?
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時備注的補(bǔ)助然后我直接計入營業(yè)外收入了,這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對方了,接著對方因?yàn)橘I了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個要分別怎么入賬呀?我之前做錯的賬怎么調(diào)呢?
老師:我們公司19年開了一張3000元的發(fā)票,然后20年說收到現(xiàn)金了,于是用現(xiàn)金去存入銀行,21年這筆錢銀行賬戶收到了,我該怎么調(diào)整?這個開票項(xiàng)目是甲借我們資質(zhì)來的,后來他說他收到現(xiàn)金了,為了做平帳我們老板讓我現(xiàn)金存入銀行的。
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢(這個稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
你好老師,去年公司賬戶上收到客戶一筆款,錢被提現(xiàn)了。因?yàn)闆]開發(fā)票,代理記賬公司入賬了?,F(xiàn)在這個客戶的應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù)6萬多。我應(yīng)該補(bǔ)開發(fā)票做收入嗎?還是做現(xiàn)金退款更合適?
老師:小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)沒有備案,季度超過30萬也是兔增值稅?
老師,如果發(fā)生銷售退回,銷售折讓,發(fā)票如何開具?現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎?購買方需要做什么嗎?
老師,請問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
老師您好,老板有ab兩個公司,可以把b公司的廠房租給a公司用嗎?這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當(dāng)時交了29773.52的銷項(xiàng)稅,但是我家8月份給作廢了,8月份也有收入,合計銷項(xiàng)稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師,5月份時候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯,我們抵扣的金額是9778.76老師這個是不是需要轉(zhuǎn)出,然后我下個月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
老師,集團(tuán)下的子公司有未分配利潤,要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個稅嗎
你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應(yīng)該查詢哪個文件?
老師請問下我們今年交了滯納金會不會影響明年的信用等級?
老師,個體戶五金店沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以開銷項(xiàng)普票出去嗎?
老師,25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。修改的是什么時候的增值稅報表
只是欠我們的錢沒開過發(fā)票,沒掛應(yīng)收賬款。
如果是這樣子的話,你計入營業(yè)外收入是沒問題的。
但是老板說要交增值稅,喊做無票收入
你能告訴我怎么調(diào)賬嗎?
你做無票收入的話,操作是可以,但是本身不太合適,因?yàn)槟銢]辦法確認(rèn)品名。
我問了是什么款,只說是他家欠我們好幾個項(xiàng)目的款,只是破產(chǎn)了才分到這么點(diǎn)
你好,也行。你按照之前的項(xiàng)目的名稱來開。
現(xiàn)在不用開發(fā)票,你就告訴我怎么調(diào)去年的營業(yè)外收入
你好,你是問分錄,還是匯算
先告訴我分錄,然后再告訴我匯算怎么做
你好,你要調(diào)去年的營業(yè)外收入,要看你去年的憑證是怎么做的,做相反的憑證,然后對于營業(yè)外收入這個科目用以前年度損益調(diào)整替代。
匯算清繳的時候,在收入表里面。你不用填營業(yè)外收入就行。
我當(dāng)時做的是借銀行存款貸營業(yè)外收入
你好,你現(xiàn)在借以前年度損益,貸預(yù)收賬款等。
好的謝謝老師了
你好,不用客氣的了。