關于開具與實際業(yè)務不符的發(fā)票,相關政策依據(jù)主要有: 《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》:第二十二條明確任何單位和個人不得為他人、為自己、讓他人為自己、介紹他人開具與實際經(jīng)營業(yè)務情況不符的發(fā)票。第三十七條規(guī)定了對虛開發(fā)票行為的處罰,虛開金額在1萬元以下的,可并處5萬元以下罰款;超過1萬元的,并處5萬元以上50萬元以下罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。 《國家稅務總局關于增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》(國家稅務總局2017年第16號):第二條要求銷售方開具增值稅發(fā)票時,應按實際銷售情況如實開具,不得填開與實際交易不符的內容。 《國家稅務總局關于納稅人虛開增值稅專用發(fā)票征補稅款問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第33號):規(guī)定納稅人取得虛開的增值稅專用發(fā)票,不得作為增值稅合法有效的扣稅憑證抵扣其進項稅額。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
外資代表處是不能經(jīng)營業(yè)務的,因而不能開具發(fā)票,無需交納流轉稅,因而也不需要交納地方教育附加稅、城建稅、河道管理費等地方附加稅種。 依據(jù)中國關于外國地區(qū)企業(yè)常駐代表機構相關稅收政策的規(guī)定,外資代表處注冊完成后,只需按成本費用支出交納營業(yè)稅與所得稅,此外還需繳納個人所得稅,代表處無需交納教育附加稅等附加稅種。雖然代表處不能經(jīng)營實際業(yè)務,但每個月必須做帳與報稅,一般可委托代理記帳公司辦理,可以節(jié)省費用支出。請問老師如果有業(yè)務呢?
一般經(jīng)營項目:"國內貿易(不含專營、專賣、??厣唐罚?;經(jīng)營進出口業(yè)務(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。初級農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、銷售;服裝、紡織品、針織品、日用百貨批發(fā)、銷售; 文化用品、體育用品批發(fā)、銷售;建材批發(fā)、銷售;機械設備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品批發(fā)、銷售;首飾、工藝品批發(fā)、銷售。";其他:國內、國際貨運代理;從事裝卸、搬運業(yè)務;供應鏈管理;物流方案設計;物流信息咨詢;倉儲服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 許可經(jīng)營項目:無船承運業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 老師,我們是國際物流代理公司,這是我門的經(jīng)營范圍,請問我們能開6%的拖車費發(fā)票嗎
國家稅務總局公告2018年第28號:對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。 小額零星經(jīng)營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經(jīng)營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關政策規(guī)定的起征點。 符合文件條件的零星支出每次不超過500元的,可以以收據(jù)作為稅前扣除憑證 老師 這個按次的 是不是每個人每次可以500呢?
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費,一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費用還是職工福利費
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
集團財務報表中財務信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預繳稅款的賬務處理
請問老師,融資擔保有限公司的擔保費用,開的是金融服務*擔保費 稅率是免稅,請問老師這個擔保費是免增值稅的么?
那我就把這個文件發(fā)給他就可以是吧
老師你說儀容鏡和屏風是屬于一類產(chǎn)品嗎
對的,發(fā)給他看看就可以