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老師,您好,一般納稅人培訓(xùn)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅是在附表二3%征收率的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那行填吧

2025-02-18 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-18 16:51

好,是的,就是這樣子的。

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快賬用戶1295 追問 2025-02-18 16:57

本年利潤(rùn)這個(gè)科目在年底的時(shí)候是不是0

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快賬用戶1295 追問 2025-02-18 16:58

年底我需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2025-02-18 17:00

是的本年利潤(rùn)這個(gè)科目最終是零的

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快賬用戶1295 追問 2025-02-18 17:04

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-02-18 17:05

你好,不用客氣的了。

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好,是的,就是這樣子的。
2025-02-18
在附表一百分之三簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)里面填寫。
2022-01-11
你們是建筑安裝的屬于甲供材還是清包工、老項(xiàng)目?
2020-08-12
您好,不是,除了在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》的“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”那行(一般是第12行)填寫你的含稅收入換算成不含稅的收入(不含稅收入=含稅收入÷1%2B3%,比如10300元填10000),還要在主表第21欄“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”里會(huì)自動(dòng)出來稅額(稅額=不含稅收入×3%,比如10000×3%=300),其他一般計(jì)稅的行次比如銷售貨物、一般服務(wù)的收入可以不填或填0,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然可以認(rèn)證但不能抵扣所以不用填進(jìn)項(xiàng)抵扣欄,總結(jié)就是:收入填在附表一第12行(3%服務(wù)那行),算好不含稅收入填進(jìn)去,主表第21欄會(huì)自動(dòng)出稅額,其他一般計(jì)稅和進(jìn)項(xiàng)抵扣欄不用管或填0,不是只填收入就完事。
2025-09-14
同學(xué)你好 填寫了收入自動(dòng)的
2023-09-01
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